榆阳区上郡路街道办事处 2018年部门决算说明

一、部门主要职责

榆阳区上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构,是履行政府管理职能的科级行政机关,主要职责是:受区委、区政府领导,贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,制订具体的管理办法并组织实施;指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

二、2018年度部门完成工作

2018年,上郡办在区委、区政府的正确领导下,在全办干部职工的共同努力下,全办上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神及中省市区系列决策部署,紧紧围绕全办中心工作任务,抢抓机遇、主动作为,凝心聚力、苦干实干,全力以赴抓党建、强基础、优服务、惠民生,圆满完成了社区服务、人民生活、社会管理、服务发展、追赶超越及特色指标既定任务,推动街道各项工作取得新突破、迈上新台阶。荣获了全国综合减灾示范社区、全市创建“五好”基层关工委先进集体、全区2018年廉政文化建设先进单位、全区2018年创建工作先进集体等各级表彰21项。

第一部分 全面加强党的建设,城市基层党建迈上新台阶

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,抓政治建设立根固本,“五化同步”工作质量显著提升,“三会一课”、民主生活会等党的组织制度落实落细,刚性排出支部书记抓党建述职评议名次,使各党支部成为抓落实、抓执行的“一线阵地”和战斗堡垒。“两学一做”学习教育常态化制度化推进,领导班子和社区书记主任带头讲党课30次,抓住了关键少数的示范引领作用,全面提升了党员干部履职能力。统筹辖区40余个党组织固化了健康义诊、红色教育、帮扶慰问等一批共驻共建服务项目,累计开展了帮困送温暖、老年人免费体检、卫生整治等主题志愿服务活动50余次,构建了共驻共建共治共享的基层治理新格局。按照就近便利原则,创新网格服务载体,推出了“网格党群服务站”“楼宇党建”等典型做法,实现党的工作进楼入户。创建了夏洲路“五化同步”示范社区,培树了秦丰商贸、正泰民爆公司党支部2个“两新”组织党建示范点,扩大了“两新”组织覆盖面。

第二部分 全面加强党风廉政建设,从严管党治党取得新成效

严守政治纪律和政治规矩,强化教育引导,落实述廉评议、公开公示、全程纪实等措施,实现“两个责任”落实有抓手、过程有纪律、成效有体现。推行“三个五”工作法,从严落实管党治党责任,对社区书记主任及重点科室负责人进行了述职述廉考核。持续传导全面从严治党压力,加大执纪审查,抓“三项机制”严管干部,向组织推荐优秀干部6人,调整岗位16人,营造了良好的干事氛围。严格财务“双审联签”等制度,兑付程序标准、管理规范,构建了勤政廉政的干事环境。

第三部分全面优化社会民生服务,社会保障质量取得新提升

做实就业保障工作,安置就业困难人员94人,协助下岗失业人员再就业180人,参加养老保险1967人,医保12397人。严格落实低保、重点优抚对象、孤儿、困难老人、残疾人、儿童等人群社会保障措施,强化社会救助功能,实现应补尽补。临时救助困难户217户,发放救助金35.69万元。动员343名干部完成慈善一日捐2.1万元。干部“一对一”结对帮扶低保边缘家庭,通过“六送四助”办实事288件。积极做好高龄老人申报、保健费发放和年检工作。完善退伍军人管理,完成了1020名退伍军人信息采集。“四社联动”工作缤彩纷呈,培育孵化各类社会组织33个,开展了心理健康讲座、柔力球、手工艺编织培训等服务活动100余次,并在夏洲路社区成功举办了全市“四社联动”工作现场会。全年累计开展了“主题式、岗位式、结对式”志愿服务活动200场,服务群众近2万人次。落实优生优育政策,卫健工作有序开展,辖区内未发生重大传染病。坚持文化惠民,各社区均建立了综合文化服务站,书法、绘画、声乐等文体活动丰富多彩。

第四部分 全面加强各项创建工作,辖区人居环境取得新改观

扎实推进各项创建工作,在创文工作中,全办社区单位联动,合力攻坚克难,累计硬化巷道4条,整治小区100余个、院落2000个、空闲地33处,清理野广告22000余张,清运垃圾610车,搬迁养殖场2个,安装路灯40盏,辖区人居环境持续向好。与此同时,注重创文氛围宣传,悬挂公益广告牌600块,发放社会主义核心价值观等创文宣传资料66000余份,发送各类宣传报道40余篇,文明理念家喻户晓。开展了“中秋你我共团圆”“重阳孝老爱亲”等我们的节日系列活动40次,推选出“社区好人、道德模范、好婆婆、好媳妇”等先进典型13人。创建了一批区级美丽庭院、宜居小区、宜居社区,有效巩固了“六城联创”及“蓝天工程”成果。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算,我单位无所属事业。

上郡路街道办事处是科级行政机关,属于全额预算单位。内设六办一中心,分别为党政办公室、人大工委办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。社区服务中心下辖七个社区,分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、秦怀路社区、德静路社区。

纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制51人,其中行政编制14人、事业编制37人;

实有人员101人,其中行政14人、事业85人;

我单位离退休人员2名离休人员。单位退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门无公务用车,纳入固定资产账面的设备195台,价值107万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元2017年度资产采购57万元,均为日常办公设备和办公家具采购,无单价超过20万元设备。

六、部门绩效管理情况说明

2018年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计1321.26万元,较上年减少194.33万元,原因是开光路社区转移给朝阳路街道办事处

(2)2018年度本部门支出共计1321.26万元,较上年减少194.33万元,原因是开光路社区转移给朝阳路街道办事处

2、本年度收入构成情况

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2018年度部门总收入共计1321.26万元,其中财政拨款1321.26万元,占总收入100%,主要是预算内财政拨款。无事业收入,无其他收入。

3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计1321.26万元,其中基本支出1106.57万元,占总支出83.75%,主要用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出214.69万元,占总支出16.25%,主要用于社区两委组长补助、社区公用经费、社区标准化建设及面向群众服务经费支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计1321.26万元,较上年减少194.33万元,原因是开光路社区转移给朝阳路街道办事处

(2)2018年度本部门财政支出共计1321.26万元,较上年减少194.33万元,原因是开光路社区转移给朝阳路街道办事处

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1321.26元,较上年减少105.1万元,原因是加强内部控制管理,强化预算约束。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1321.26万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-行政运行(2010301)支出169.65万元,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年减少1.05万元,原因是压缩行政低效弱效支出,增加行政支出事前、事中、事后控制;一般公共服务支出-事业运行(2010350)支出931.92万元,用于保障事业机构正常运转、人员工资、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年减少4.43万元,原因是人员增减变动;其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出5万元,上年没有;基层政权和社区建设(2080208)支出211.27万元,较上年减少39.19万元,原因是压缩行政低效弱效支出其他安全生产监管(2150699)支出3.42万元,与上年数相等。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1321.26万元,按支出经济科目分类,主要包括工资福利支出903.52万元,具体包括基本工资341.04万元、公务员津贴补贴50.32万元、奖金25.97万元、社会保障缴费144.91万元、事业人员绩效工资291.83万元、其他工资福利支出49.45万元工资福利综合上年增加49.03万元,原因是年度工资普调;商品和服务支出417.38万元,具体包括办公费、印刷费等,较上年增加22.26万元,原因是2018年度创文创卫,执行政策管理,加大宣传办公力度;对个人和家庭补助支出0.36万元较上年减少215.62万元,原因是上年退休人员都移交到养老经办中心处。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出1106.57万元,较上年减少319.79万元,原因是执行采购计划事前审批,强化了预算约束控制。

其中,人员经费903.88万元,用于工资福利支出,较上年减少166.59万元,原因是人员变动等;公用经费202.69万元,用于日常办公支出,较上年增加了100.69万元,原因是创文期间加大宣传力度,办公费用增加等。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并以公开空表。(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年本部门年度与上年一样无三公经费支出原因是落实中央八项规定,厉行节约。

因公出国团组情况:2018年度本部门因公出国团组0个,共0人次,主要是参加0活动,无支出内容与上年一样。原因是落实中央八项规定,厉行节约。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车0辆,2018年末公务用车实际保有量0辆。上年亦无公务用车购置及保有情况原因是落实中央八项规定,厉行节约。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计0批次,0人次,无活动接待;国际接待累计0批次,0人次,无活动接待。上年亦无公务接待费原因是落实中央八项规定,厉行节约。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元,上年亦无会议费,原因是落实中央八项规定,厉行节约。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度培训费共计0万元,上年亦无培训费,原因是落实中央八项规定,厉行节约。

机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计202.69万元。主要用于办公经费支出,较上年减少100.69万元,原因是办公经费减少。其中行政单位1个,运行经费202.69万元,占机关运行经费100%;事业单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:上郡办-附件2-2018年度部门决算公开报表.xls