古塔镇余兴庄办事处2018年决算公开

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作,办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设办公室、人大、纪委、财务室等。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)盘活存量,做优增量,综合实力显著增强。

(二)因地制宜,改革创新,稳步推进现代农业。①积极推进农村集体产权制度改革;②大力发展现代农业;③着力实施畜牧提质增效工程;④全面加强生态文明建设。

(三)创新思路,追赶超越,建设美丽幸福金鸡滩。

(四)强化服务,提高水平,保障重点项目有序推进。

(五)精准发力,下绣花功夫,全面完成脱贫任务。

(六)综合施策,强化管理,确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾,确保基础稳定;②深入抓好安全生产工作;③全力打赢环保攻坚战。

(七)以人为本,全面发展,社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面;②科教文卫方面;③精神文明建设方面;④发展乡村旅游方面。

(八)筑牢根基,迸发活力,加强党建和党风廉政建设。

(九 )解放思想,砥砺奋进,全面加强自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制18人,其中行政编制8人、事业编制10 人;

实有人员18人,其中行政编制8人、事业编制8人,退伍军人2人;

单位管理的离退休人员3人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值16.74万元(其中:财政拨款1辆,16.74万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值5万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值××元。

六、部门绩效管理情况说明

2018年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计921.69万元,较上年增加2.32万元,原因是原因是人员变化及项目增加

(2)2018年度本部门支出共计921.69万元,较上年增加2.32万元,原因是人员变化及项目增加

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计921.69万元,其中财政拨款921.47万元,占总收入100%,主要是财政预算所得;其他收入0.22万元,占总收入0%,主要是年初结转和结余

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计921.69万元,其中基本支出869.26万元,占总支出94%,主要用于人员经费及公用经费等支出;项目支出52.43万元,占总支出6%,主要用于乡村基础设施建设等支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计921.47万元,较上年增加2.32万元,原因是人员变化及项目增加

(2)2018年度本部门财政支出共计921.69万元,较上年增加2.32万元,原因是人员变化及项目增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出921.47万元,较上年增加2.32万元,原因是人员变化及项目增加

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出921.47万元,按支出功能科目分类,主要包括:

一般公共服务支出-行政运行(2010101)支出5万元,用于人大事务支出,较上年没有变化,原因是人员没有变动一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)支出239.72万元,用于单位人员经费及公用经费支出,较上年增加26.11万元,原因是单位加强公用经费支出管理,财政预算资金调整;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出343.37万元,用于单位维修等支出,较上年减少了278.31万元,原因是减少了项目支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2013101)支出5万元,用于单位党委事务支出,较上年没有变化,原因是人员没有变动;文化体育与传媒支出(2070101)支出5万元,用于文化支出,较上年增加5万元,原因是人员增加

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出921.47万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出131.65万元,具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等,较上年增加51.65万元,原因是人员增加

(2)商品和服务支出245.98万元,具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出,较上年增加83.17万元,原因是项目工程增加;

(3)对个人和家庭补助支出191.63万元,具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费,较上年增加54.93万元,原因是退休人员增加

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出592.87万元,较上年增加213.36万元,原因是人员增加。

其中,人员经费298.28万元,用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出,较上年增加81.58万元,原因是人员增加;公用经费242.16万元,用于办公费、水电费、差旅费等支出,较上年增加79.35万元,原因是各项费用相应增加

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度都无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计8万元,较上年增加0.172万元,原因是陪餐人次增加

其中因公出国0万元,较上年没有变化,原因是本单位不涉及此项活动公务接待2万元,较上年增加1.172万元,原因是控制陪餐人次增加公务用车购置0万元,较上年没有变化,原因是未购置公务用车;公务用车维护4万元,较上年增加0.5万元,原因是公务车辆使用次数增加

2018年三公经费决算数8万元,预算数8万元,实现了预算数的100%,原因是原因是严格执行预算标准,控制陪餐人次及公务车辆使用

因公出国团组情况:2018年度本部门因公出国团组0个,共0人次,主要是不涉及此项活动,不涉及支出内容

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车0辆,2018年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计36批次,295人次,主要用于上级部门检查工作等活动接待;国际接待累计0批次,0人次,主要不涉及此项接待

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计2万元,主要用于召开镇村级干部会议,人大代表会议的伙食费等,较上年增加1万元,原因是会议次数增加。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度会议费共计2万元,主要用于对村干部相关业务培训,镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等,较上年减少0.5万元,原因是培训次数减少

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计242.16万元,主要用于用于办公费、水电费、差旅费等支出,较上年增加79.35万元,原因是各项费用相应增加。其中行政单位1个,运行经费242.16万元,占机关运行经费100%;事业单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

(八)政府采购情况。

本部门本年及上年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:余兴庄2018年度部门决算公开报表.xls