原榆阳区工业经济局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、提出全区工业和信息化发展战略、发展规划和政策,协调解决工业和信息化进程中的重大问题,组织实施全区工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施全区工业行业技术规范和标准,指导全区工业行业质量管理工作。

3、根据中省市有关规定和经济发展实际负责全区机械(装备制造业)、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等管理工作;推动全区装备制造业发展;负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作;负责全区散装水泥推广和商品混凝土管理生产工作。

4、监测分析全区工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责全区企业经济效益考评、工业应急管理及产业安全的有关工作。

5、负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见,按照中省市规定权限审批、核准全区工业和信息化固定资产投资项目。

6、贯彻国家技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;负责全区技术改造项目的备案审批和上报核准,指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市、区科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8、贯彻落实中省市工业和信息化建设的方针政策,发展信息产业,推广应用信息技术、统筹促进全区信息工作;协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

9、根据《中华人民共和国电力法》、《陕西省电力设施和电能保护条例》,负责全区电力行政执法和执法监督工作,区境内输电线路架设、变电站建设协调管理工作,指导农村电气化和小电网建设规划工作。

10、负责全区石油天然气勘探、开发、利用及管道建设协调工作。

11、负责对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为,推进现代企业制度的建立,研究发展企业和企业集团的政策、措施。负责国有企业廉洁自律和减轻企业负担工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设综合办公岗位财务岗位、工业运行调动及监管岗位、项目推进岗位、油气长输管理监督岗位、信息与通讯电力等岗位。内设机构:本单位无内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

1、我局承担的市上下达榆阳区考核指标共2项,一是完成规模以上工业增加值增速6%,截至11月榆阳区规模以上工业增加值累计达349.8亿元,增长10.3%,预计全年增速10.5%,一直位居全市第一,较任务超额完成4.5个百分点,较全市平均水平高出2.5个百分点。二是依托鱼河盐化工产业集聚区,启动全国健康食用盐基地建设。我局成立了专门机构促进全国健康食用盐基地建设工作,中盐已经研发生产出了沙棘碘盐、枸杞碘盐等十几种功能性植物盐系列产品,获得授权发明专利10项、实用型专利51项,研发生产的中高端盐销往全国31个省,在全国同行业具有较高知名度,榆林健康食用盐基地创建工作取得阶段性成果,将形成品牌效应。

2、区政府年度目标责任考核指标完成情况。下达我局共2大类23项考核内容,全部完成。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为一级全额预算单位,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位核定总编制13人,其中行政编制12人,工勤编制1 人

单位实有在职人数12人。其中行政11人,离岗1人,工勤1人;

单位管理的离退休人员9人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,固定资产总值19.5万元,其中通用设备44台计16.98;家具用具242.17元;无公车。不涉及单价20万元以上的固定资产2015年公车改革将公车收回,截至2018年在没有购置车辆;2018年购置通用设备11件共计2.6万元,购置家具用具2件共计0.4万元。

六、部门绩效管理情况说明

2018年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计1503.99万元,较上年减少286万元,原因是专项款的减少。

(2)2018年度本部门支出共计1503.99万元,较上年减少286万元,原因是专项款的减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计1503.99万元,其中财政拨款1503.99万元,占总收入100%,主要是财政拨款所得;无事业收入。

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计1503.99万元,其中基本支出225.49万元,占总支出15%,主要用于人员和日常开支的支出;项目支出1278.5万元,占总支出85%,主要用于企业项目补助支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计1503.99万元,较上年减少286万元,原因是专项款的减少。

(2)2018年度本部门财政支出共计1503.99万元,较上年减少286万元,原因是专项款的减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1503.99万元,较上年减少286万元,原因是专项款的减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1503.99万元,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出-行政运行(2010401)支出225.49万元,用于人员经费支出178.37万元,公用经费支出47.12万元,较上年减少1.27万元,原因是人员的减少;

(2)其他发展与改革(2010499)支出956万元,主要用于项目支出,较上年增加232.09万元,原因是此项目款的增加;

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)支出0.00万元,较上年减少34.04万元;原因是退休人员已移交养老经办中心,不再预算此项经费。

(4)工业和信息产业监管(2150599)支出142.5万元,主要用于项目支出,较上年减少657.5万元,原因是项目的补助减少;

(5)其他新型墙体材料专项基金支出(2156199)支出0.00万元,较上年减少40万元,原因是该项目取消;

(6)其他安全生产监管(2150699)支出180万元,主要用于项目支出,较上年增加180万元,原因是项目新增。

4、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1503.99万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出112.33万元,具体包括基本工资50.82万元,津贴补贴27.4万元,奖金10.09万元,伙食补助费3.03万元,职工基本医疗保险缴费6.44万元,公务员医疗补助缴费2.94万元,住房公积金11.61万元,较上年增加16.66万元,原因是本年人员工资调整

(2)商品和服务支出47.12万元,具体包括办公费13.55万元,印刷费0.92万元,手续费0.04万元,邮电费0.45万元,差旅费3.88万元,租赁费5.22万元,劳务费10.82万元,工会经费0.82万元,其他交通费用9.70万元,其他商品和服务支出1.72万元,较上年增加11.73万元,原因是办公经费的增加

(3)对个人和家庭补助支出66.04万元,具体包括生活补助66.04万元,较上年减少29.7万元,原因是退休人员全部转统筹办管理。

(4)其他支出1278.5万元,主要是项目的支出1278.5万元,较上年减少285.31万元,原因是项目的减少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出225.49万元,较上年减少1.27万元,主要原因是对退休人员补助的减少。

其中,人员经费178.37万元,用于工资福利和对个人和家庭的补助支出,较上年减少13万元,原因是退休人员补助的减少。公用经费47.12万元,用于商品服务的支出,较上年增加11.73万元,原因是办公费的增加。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

2018年度政府性基金收入0.00万元,支出0.00万元,较上年减少40万元,原因是今年取消了该资金。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018本部门年度三公经费支出共计0万元,较上年无增减,原因是没产生。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是没产生。公务接待0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是没产生。公务用车购置0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是没产生。公务用车维护0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是没产生。

2018年三公经费决算数0万元,预算数0万元,实现了预算数的0%,原因是没产生。

因公出国团组情况:2018年度本部门因公出国团组0个,共0人次,主要是没参加任何活动,所以没支出内容。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车0辆,2018年没有公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计0批次;国际接待累计0批次。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元,较上年没增减,原因是没产生。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元,较上年增减,原因是没产生。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计47.12万元,主要用于本单位的日常开支,较上年增加11.73 万元,原因是办公经费开支的增加。其中行政单位1个,运行经费47.12万元,占机关运行经费100%;无事业单位。

(八)政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:原工业经济局2018年度部门决算公开报表.xls