榆林市榆阳区妇女联合会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设机关综合岗、组织发展岗、妇儿维权岗。

二、2018年度部门工作完成情况

1、举办榆阳区庆“三八”健身舞大赛。

2、召开全区妇联九届五次执委(扩大)会并表彰各类先进典型。

3、举办妇联干部业务素质培训和推动农村妇女进“两委”工作。

4、进一步加大网络新媒体的宣传运用工作。

5、开展指导升级版“妇女之家”建设及特色工作。

6、开展巾帼致富扶持项目申报工作。

7、继续贯彻落实中、省、市、区“巾帼脱贫行动”实施意见,巩固脱贫攻坚成果。

8、开展农村妇女创业促就业小额担保贷款工作。

9、加强“两新”妇女组织建设工作。

10、举办妇女创业就业技能培训。

11、加强发挥维护妇女儿童权益的作用,做好妇女来信来访接待及妇女儿童权益维护工作。

12、举办1期全区大型家庭教育讲座活动。

13、开展庆“六一”活动。

14、开展“最美家庭”“三八红旗手”、“三八红旗集体”、“巾帼文明岗”等先进典型评选表彰及家风、家教“六进”活动。

15、开展“科技、文化、卫生”三下乡宣传活动。

16、组织巾帼志愿服务队开展志愿服务活动。

17、组织农村妇女进行“两癌”检查。

18、继续开展贫困母亲“两癌”申报及救助工作。

19、开展妇女儿童维权法律宣传活动。

20、开展廉政文化进家庭宣传活动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算。

无纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;

实有人员5人,其中行政5人;

单位管理的离退休人员1人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门无车辆,纳入固定资产账面的设备28台,价值13.14万元,截止2018年底无单价20万元、50万元、100万元设备;2018当年也未安排购置公务用车、单价20万元、50万元、100万元设备计划。

六、部门绩效管理情况说明

2018年度本部门只对部分专项业务经费开展了绩效自评,本部门不涉及。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计201.17万元,较上年增加14万元,原因是项目费用增加。

(2)2018年度本部门支出共计201.17万元,较上年增加14万元,原因是项目费用增加。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计201.17万元,其中财政拨款201.17万元,占总收入100%,主要是人员费用和项目费用。

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计201.17万元,其中基本支出53.67万元,占总支出26.68%,主要用于人员和公用经费支出;项目支出147.5万元,占总支出73.32%,主要用于项目支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计201.17万元,较上年增加14万元,原因是项目费用增加。

(2)2017年度本部门财政支出共计201.17万元,较上年增加14万元,原因是项目费用增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出201.17万元,较上年增加14万元,原因是项目费用增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算拨款支出201.17万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-行政运行(2012901)支出53.67万元,比上年减少11万元,原因是压缩经费支出;一般事务管理(2012902)50万元,比上年减少72.5万元,原因是分设的其他群团事务支出科目;其他群团事务支出(2012999)支出97.5万元,比上年增加97.5万元,原因是因为新增功能科目。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算拨款支出201.17万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出42.9万元,具体包括人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少4.53万元,原因是人员缴费列入其他科目;

(2)商品和服务支出10.77万元,具体包括办公费用,较上年减少0.92万元,原因是缩减办公费用;

(3)对个人和家庭补助支出0万元,较上年减少3.79万元,原因是上年列入对个人和家庭补助支出的住房公积金科目列入人员费用。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况

2018年度一般公共预算基本支出53.67万元,较上年减少11万元,原因是压缩支出费用。

其中,人员经费42.9万元,用于人员工资福利支出,较上年减少4.53万元,原因是压缩支出和人员费用列入其他科目;公用经费10.77万元,用于办公费用支出,较上年或减少0.92万元,原因是按要求缩减公用经费。

(四)政府性基金财政拨款收支情况

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并以公开空表

(五)国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018本部门年度无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护,上年也无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。

2018年无三公经费决算数0万元,预算数0万元,实现了预算数的0%,原因是无三公经费支出。

因公出国团组情况:2018年度本部门因公出国团组0个,共0人次,主要是参加0活动,支出内容主要包括无。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车0辆,2018年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计0批次,0人次,主要用于0活动接待;国际接待累计0批次,0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2018年本部门无会议费支出,上年也无会议费,并已公开空表。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度培训费共计3.494万元,较上年增加3.494万元,主要原因是增加妇联主席能力建设培训等班次。

(七)机关运行经费安排情况

2018年度,本部门机关运行经费共计10.77万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费等,较上年减少0.92万元,原因是按要求缩减公用经费。其中行政单位1个,运行经费10.77万元,占机关运行经费100%;妇联无下属事业单位,属一级预算单位。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0万元,比上年减少37.58万元,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



附件:妇联-2018年度部门决算公开报表.xls