榆林市榆阳区科学技术协会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为

中心,坚持和贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,为加快建设幸福榆阳服务。

(二)开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促

进学科发展,推动自主创新。指导区级学会、协会、研究会和乡镇、街道科普协会的业务工作。

(三)制定科普工作规划,组织动员社会各方面力量,

广泛开展科学普及工作;负责科普工作者队伍的培训;负责全区科普设施和场地的建设和管理,组织开展全区“科技之春”宣传月活动和全国科普日活动。

(四)弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、

推广科学方法;开展农村科普工作,推广农村实用技术和先进技术,组织科技宣传与培训,创建科普示范乡镇、村、户,表彰奖励区级优秀农技协、科普示范基地和农村科普带头人;开展社区科普工作,创建科普示范社区;开展青少年科技教育活动,提高公众科学素质。

(五)开展调查研究,反映科技工作者的意见和建议,

维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化;促进科学道德建设和学风建设。

(六)举荐、宣传、表彰优秀科技工作者,发挥学术

团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(七)制定企事业科协工作规划,推动企事业科协组

织建设;指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作,促进以企业为主体的技术创新体系的建立;开展科普进企业活动。

(八)开展民间异地科技交流,促进民间异地科技合

作,发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

内设机构:2018年度本部门没有内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)、建立科技人才库。将全区各类科技人才的工作简历、突出贡献、服务三农等信息建档立卡,将科技专家开展科普服务精细化。

(二)、编撰榆阳科技人才书籍。弘扬各行各业的优秀科技人才奉献精神,特别是对有特殊贡献的科技人才进行广泛宣传、弘扬正能量。

(三)、制作《榆阳科普惠榆阳,脱贫致富奔小康》专题宣传片。我们组织电视台制作榆阳区近年来科普成果,比如养殖种植大户、示范基地、示范乡镇、村、社区,在榆阳电视台、榆阳科普微信平台、科普大篷车屏上滚动播放专题片,以身边的事例说服教育人,全面提升榆阳百姓科技素质。

(四)、制作“大美榆阳·科技之春”科普惠农主题展板。向相关部门搜集影像资料,将榆阳特色种养殖业、现代农业机械化、新农村建设等社会效益好的工作成果,制成科普展板,在榆阳两会期间、“科技之春”等重大科普活动上展出,利用区委、政府院落、广场人流密集处、农村集会等场所进行广泛宣传,真正起到示范推广的效果。

(五)、利用“科技之春”、全国科普日等主题科普活动,全面开展文化科技卫生“三下乡”活动。

(六)、开展网络科普知识有奖竞赛,扩大微信、e站的科普宣传力度。竞赛内容主要包括科技、环保、教育、农业、医疗卫生、生活百科、政策法规等方面的科普知识。在微信、e站上设置科普知识竞赛栏目,每次答题由系统随机抽取10道试题,在规定时间内完成答题后,由电脑自动给出本次参赛分数,活动结束后,通过成绩的高低以及参赛人数的比例,给予一定的奖励,从而激发民众主动学习科普知识的热情。

(七)、开展好榆阳区第三十三届科技创新大赛和第十五届智力七巧板竞赛,在各学校开展科普大篷车进校园活动。

(八)、加强青少年科普实验基地管理,进一步完善基础设施建设,全面提升青少年的科技素质。

三、部门预算单位构成

榆阳区科协预算只包括:榆林市榆阳区科学技术协会。经费管理方式是财政全额预算,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制3人、事业编制3人,遗属人员1人;

实有人员6人,其中行政3人、事业3人;

单位管理的离退休人员6人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属参公单位,公务车1辆,非财政拨款车辆,价值24.15万元。纳入固定资产账面的设备38台,价值65.05万元,其中单价20万元以上设备共有1台,价值24.15万元;无单价50万元以上设备;无单价100万元以上设备。2018年度当年无购置公务用车;无购置单价20万元以上设备;无购置单价50万元以上设备;无购置单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%(详见附表)。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计165.81万元,较上年226.51万元,减少60.7万元,原因是项目经费减少。

(2)2018年度本部门支出共计165.81万元,较上年226.51万元,减少60.7万元,原因是项目经费减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计165.81万元,其中财政拨款165.81万元,占总收入100%,主要是预算内财政拨款所得,无事业收入,无其他收入。

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计165.81万元,其中基本支出71.31万元,占总支出43%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;项目支出94.5万元,占总支出57%,主要用于商品和服务支出和资本性支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计165.81万元,较上年226.51万元,减少60.7万元,原因是项目经费减少。

(2)2018年度本部门财政支出共计165.81万元,较上年226.51万元,减少60.7万元,原因是项目经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出165.81万元,较上年226.51万元,减少60.7万元,原因是项目经费减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出165.81万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-行政运行(2060701)支出71.31万元,用于人员经费、公用经费支出,较上年减少24.2万元,原因是退休人员交养老经办中心。2、项目支出(2060799)支出94.5万元,用于项目支出,较上年减少36.5万,原因中、省、市项目经费减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出165.81万元,按支出经济科目分类,主要包括工资福利支出62.77万元,具体包括基本工资15.46万元、津贴补贴26.65万元、奖金4.23万元、其他社会保障缴费0.08万元、伙食补助费0.99万元、机关事业单位基本养老保险费2.91万元、职业年金缴费1.56万元、职工基本医疗保险缴费4.72、其他工资福利支出1.14、住房公积金5.03。较上年55.55万元,增加7.22万元,原因是今年增加职工医疗保险和住房公积金。商品和服务支出8.54万元,具体包括办公费8.54万元、印刷费4.6万元、手续费0.75万元、邮电费0.08、差旅费1.32万元、专用材料费0.5万元、工会经费0.21万元、其他商品和服务支出1.08万元,较上年16.69万元,减少8.86万元,节约开支。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出71.31万元,较上年减少24.2万元,原因是节约开支。其中,人员经费62.77万元,用于人员工资、津贴补贴、医保等社会保障缴费支出,较上年增加7.22万元,原因是今年增加职工医疗保险和住房公积金。公用经费8.54万元,用于行政运行支出,较上年减少8.86,原因是节约开支。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

2018年度本部门无政府性基金决算收支,上年也无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,上年也无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018本部门年度无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护,上年也无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。

2018年无三公经费决算数0万元,预算数1.2万元,实现了预算数的0%,原因是无三公经费支出。

因公出国团组情况:2018年度本部门无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门无购置公务用车,2018年末公务用车实际保有一辆(科普大篷车)。

公务接待费支出情况:2018年度国内无公务接待。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度无会议费,上年也无会议费,并已公开空表。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度无培训费会议费,上年也无培训费会议费,并已公开空表。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计8.54万元,主要用于商品和服务支出。较上年减少8.86万元,原因是节约开支。其中参公单位1个,运行经费8.54万元,占机关运行经费100%。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:附件2-2018年度科协部门决算公开报表.xls