榆阳区民宗局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规,具体落实区委、区政府关于我区民族宗教工作的政策、部署和指示。

2.研究提出我区有关民族、宗教工作的具体政策,制定落实措施并组织实施。

3.组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究,提出政策性的建议和意见;开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

4.监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作;协助有关部门拟定加强少数民族经济发展规划,推动少数民族扶贫工作;积极争取各项民族经济发展资金,推动和促进辖区少数民族群众的经济发展。

5.在国家有关方针、政策指导下,做好少数民族体育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜。

6.引导、促进宗教在法律、法规和政策性范围内活动,依法管理宗教事务,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外宗教敌对势力渗透;配合有关部门揭露和打击打着宗教旗号的邪教组织及其违法犯罪活动,维护社会稳定;依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教界的合法权益,保护宗教人士和信教群众正常的宗教活动。

7.管理全区民族识别和民族成份的鉴定;办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8.协调各乡镇、办事处及时处理民族宗教方面的重要问题。

9.联系少数民族和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育的使用工作,以及宗教界代表人士的安排使用。

10.推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展各民族、宗教界的爱国统一战线,团结和动员各民族和信教群众为宗教和睦、社会和谐和经济发展服务。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设办公室、财务室。

二、2018年度部门工作完成情况

一是抓学习,落实了中、省、市、区有关工作精神,认真学习贯彻新颁布的《宗教事务条例》;二是抓安全,全力维护我区民族宗教领域安全稳定局面;三是抓培训,提升全区民族宗教工作水平;四是抓服务,维护少数民族群众合法权益;五是抓宣传,提高少数民族流动人口遵规守纪意识;六是开展了清真食品专项整治活动;七是积极引导宗教界参与宗教慈善事业与社会主义社会相适应;八是不断加强宗教活动场所管理规范化;九是继续维护和保护少数民族群众合法权益,认真办理民族成份变更等行政审批事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算,不涉及所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;

实有人员9人,其中行政0人、事业9人;无离退休人员。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值16.26万元(其中:财政拨款1辆,16.26万元),纳入固定资产账面的设备44台,价值28.14万元,其中无单价20万元以上设备;无单价50万元以上设备;无单价100万元以上设备。2018年度当年无购置公务用车车辆,无购置单价20万元以上设备,无购置单价50万元以上设备;无购置单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门2018年度一般公共预算项目支出中不涉及大于50万元的项目支出,因此不涉及绩效评价。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计104.1万元,较上年减少6.59万元,原因是本年度部门项目减少。

(2)2018年度本部门支出共计104.1万元,较上年减少6.59万元,原因是本年度部门项目减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度本部门总收入共计104.1万元,属财政全额拨款收入,占总收入100%,主要是财政拨人员经费、日常公用经费及专项经费所得,无其他收入。

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计104.1万元,其中基本支出94.1万元,占总支出90%,主要用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出10万元,占总支出10%,主要用于救助遗属生活困难补助支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计104.1万元,较上年减少6.59万元,原因是本年度部门项目减少。

(2)2018年度本部门财政支出共计104.1万元,较上年减少6.59万元,原因是本年度部门项目减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出104.1万元,较上年减少6.59万元,原因是本年度部门项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出104.1万元,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出-宗教事务运行(2012450)支出94.1万元,用于人员和日常公用经费支出,较上年增加15.41万元,原因是本年度新增2名大学生退伍军人,所以经费增加;

(2)一般公共服务支出-其他宗教事务支出(2012499)支出10万元,用于救助遗属生活困难支出,较上年减少22万元,原因是本年度项目减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出104.1万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出46.78万元,具体包括基本工资、津贴补贴、住房、医疗保险缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利等支出,,较上年增加8.8万元,原因是本年度人员增加;

(2)商品和服务支出47.32万元,具体包括本部门日常办公、印刷、公务用车维护等各项工作运转而发生的支出,较上年减少16.74万元,原因是本年度项目减少。;

(3)对个人和家庭补助支出1.59万元,具体包括救助遗属生活困难支出,较上年减少7.06万元,原因是本年度住房公积金缴费纳入工资福利支出科目。

(4)资本性支出8.41万元,用于购置办公设备,较上年增加1.64万元,原因是为新增人员购置办公设备。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出94.1万元,较上年增加15.41万元,原因是本年度新增人员经费。

其中,人员经费46.78万元,用于支出人员基本工资、津贴补贴、住房、医疗等支出,较上年增加8.8万元,原因是新增两名人员;公用经费47.32万元,用于支出本部门日常办公、印刷、公务用车维护等各项工作运转而发生的支出,较上年减少16.74万元,原因是本年度项目减少。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计2.99万元,较上年持平,原因是本单位严格厉行节约反对浪费有关规定,减少了公务用车支。

其中本年和上年均无因公出国支出、无公务接待支出、无公务用车购置支出;公务用车维护2.99万元,较上年较上年持平,原因是本单位严格厉行节约反对浪费有关规定,减少了公务用车支出。

2018年三公经费决算数2.99万元,预算数4万元,实现了预算数的74%,原因是本单位严格厉行节约反对浪费有关规定,减少了公务用车支出。

因公出国团组情况:2018年度本部门无因公出国团组支出。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门无购置公务用车支出,2018年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况:2018年度本部门无公务接待支出。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度本部门和上年度均无会议费用支出。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度本部门和上年度均无培训费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计47.32万元,用于支出本部门日常办公、印刷、公务用车维护等各项工作运转而发生的支出,较上年减少16.74万元,原因是本年度项目减少。无行政单位,无参公单位。本部门决算构成属事业单位本级,无下属单位,运行经费47.32万元,占机关运行经费100%。

(八)政府采购情况。

2018年度本部门及上年度均无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



附件:榆阳区民宗局2018年度部门决算公开报表.xls