原榆阳区中小企业促进局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关中小企业和非公有制经济发展的方针政策和法规;研究发展中有关问题,提出发展的政策和措施,并监督检查执行情况。

2、负责拟定全区中小企业和非公有制经济发展战略、发展规划并组织实施;引导企业依据国家产业政策优化布局和结构、指导产业集群和专业园区的建设,促进主导产业、优势产业和特色产业的发展。

3、负责中小企业和非公有制经济信息化建设,监测、统计、分析运行情况,拟定发展预期的调控目标和措施;负责信息采集、分类、发布等工作,为政府、企业和社会提供相关的信息服务。

4、指导中小企业和非公有制经济的改革,推进法人产权制度建设和要素市场建设;指导建立现代企业制度。

5、承办区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

无内设机构

二、2018年度部门工作完成情况

各项指标完成情况:全区非公有制经济完成增加值284.36亿元,占GDP比重可达51.1%;规模以上工业企业主营业务收入448亿元,成长梯队企业营业收入3.4亿元。新增工商注册企业(公司)1748户,其中工业企业201户,总数达到6167户;新增个体工商户6494户,其中个体加工户415户,总数达到39584户;新增规上工业企业12户,总数达到108户;新增成长梯队企业19户。
三、部门决算单位构成

本部门的部门决算仅包括部门本级机关决算,没有下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,其中行政编制9人、机关工勤1人。实有人员8人,其中行政7人、机关工勤1人;

单位管理的离退休人员7人,其中退休人员7人,已移交养老经办中心,没有离休人员。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门单位没有公务车辆,价值0元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备20台,价值15.78万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2018年度当年没有购置公务用车辆;购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,购置50万元以上设备0台,价值0元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2018年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计813.77万元,较上年减少1119.23万元,原因是区本级项目资金未拨付以及市级项目减少。

(2)2018年度本部门支出共计813.77万元,较上年减少1119.23万元,原因是区本级项目资金未拨付以及市级项目减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计813.77万元,其中财政拨款813.77万元,占总收入100%。无事业收入、其他收入。

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计813.77万元,其中基本支出108.77万元,占总支出13.37%,主要用于部门人员及运转支出;项目支出705万元,占总支出86.63%,主要用于对企业的扶持支出 。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计813.77万元,较上年减少1119.23万元,原因是区本级项目资金未拨付以及市级项目减少。

(2)2018年度本部门财政支出共计813.77万元,较上年减少1119.23万元,原因是区本级项目资金未拨付以及市级项目减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出813.77万元,较上年减少1119.23万元,原因是区本级项目资金未拨付以及市级项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出813.77万元,按支出功能科目分类,主要包括:

一般公共服务支出-行政运行(2019999)支出238.77万元,用于其他一般公共服务支出,较上年减少383.23万元,原因是区本级项目资金未拨付;其中人员支出93.67万元,公用经费15.1万元,项目支出130万元。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他工业和信息产业监管支出(2150805)支出100万元,较上年增加100万元,原因是省级上年没有此项扶持资金。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项(2150805)支出385万元,较上年减少283万元,原因是省级和市级对中小企业扶持资金的较少。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)90万元,较上年增加510万元,原因是市级专项资金项目发生变化。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出813.77万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出93.67万元,具体包括基本工资28.62万元,津补贴35.45万元,奖金6.3万元,伙食补助费3.4万元,其他工资福利支出19.9万元,较上年较少9.33万元,原因是压缩支出;

(2)商品和服务支出15.1万元,具体包括办公费4万元,差旅费3万元,租赁费3万元,其他交通费5.1万元,较上年减少3.9万元,原因是压缩支出;

(3)对个人和家庭补助支出0元,较上年减少23万元,原因是养老保险转出。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出108.77万元,较上年减少13.23万元,原因是区本级项目资金未拨付以及市级项目减少。

其中,人员经费93.67万元,用于人员工资、津补贴及社会保障缴费支出,较上年减少9.33万元,原因是雇佣人员解聘,公用经费15.1万元,用于办公费、差旅费及其他交通费支出,较上年减少3.9万元,原因是压缩支出。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018本部门年度三公经费支出共计0元。较上年没有增减。本年和上年均无因公出国、公务接待,公车购置及公车维护费用。

2018年三公经费决算数0元,预算数0元,实现了预算数与决算相等。

因公出国团组情况:2018年度本部门没有因公出国活动。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门没有新购置公务用车辆,2018年末公务用车实际保有量为零。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计0批次,0人次,没有活动接待;国际接待累计0批次,0人次,也没有活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度本部门会议费支出0元,较上年没有增减。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度本部门培训费支出0元,较上年没有增减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计108.77万元,主要用于人员支出和部门的日常运转,较上年或减少13.23万元,原因是压缩支出。其中行政单位1个,运行经费108.77万元,占机关运行经费100%,没有事业单位。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



附件:2018年度区中小企业局部门决算公开报表.xls