榆阳区麻黄梁镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

麻黄梁镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督管理,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委及政府交办的其它事项。

(二)机构设置

根据上述职责,内设机构有:三站:既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站;六办:既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、努力维护社会稳定,着力构建和谐社会。

2、积极营造宽松环境,着力推进镇域工业产业发展。

3、推进产权制度改革,着力提升农业综合生产能力。

4、狠抓生态环境保护,着力共建碧水蓝天美好家园。

5、抓好招商引资,促进旅游业发展。

6、加强集镇规划管理,改进村庄规划管理,狠抓人居环境工作。

7、突出民生领域建设,繁荣各项社会事业。

8、巩固脱贫攻坚成果,确保率先实现小康乡镇。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括麻黄梁镇政府本级,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制38人,其中行政编制23人、事业编制15人;

实有人员41人,其中行政18人、事业23人;

单位管理的离退休人员3人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值17.98万元(其中:财政拨款1辆,17.98万元),纳入固定资产账面的设备156台,价值135.33万元,其中单价20万元以上设备共有1台,价值23.4万元;无单价50万元以上设备;无单价100万元以上设备。2018年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%(详见附表)。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计1019.73万元,较上年增加19.31万元,原因是工资上调支出增加。

(2)2018年度本部门支出共计1019.73万元,较上年增加19.31万元,原因是工资上调支出增加。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计1019.73万元,其中财政拨款1019.53万元,占总收入99.99%,主要是财政拨款所得;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0.2万元,占总收入0.01%,主要是存款利息 。

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3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计1019.73万元,其中基本支出775.73万元,占总支出76.07%,主要用于人员经费及公用经费支出;项目支出244万元,占总支出23.93%,主要用于商品服务支出与房屋建筑物构建支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计1019.53万元,较上年增加19.31万元,原因是工资上调支出增加。

(2)2018年度本部门财政支出共计1019.53万元,较上年增加19.31万元,原因是工资上调支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1019.53万元,较上年增加19.31万元,原因是工资上调支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1019.53万元,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服务支出-行政运行(2010101)支出5万元,用于人员经费支出,较上年增加0万元;

(2)一般公共服务支出-行政运行(2010301)支出430.42万元,用于人员经费和公用经费支出,较上年减少39.86万元,原因是干部人数减少;

(3)一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出500.39万,用于人员经费和公用经费支出,较上年增加24.08万元,原因是集镇支出增加;

(4)一般公共服务支出-行政运行(2013101)支出10万元,用于人员经费支出,较上年增加0万元;

(5)文化体育与传媒支出-行政运行(2070101)支出5万元,用于人员经费支出,较上年增加0万元;

(6)本年没有归口管理的行政单位离退休(2080501)支出。上年支出4.91万元,减少4.91万,原因是离退休人员移交养老经办中心管理。

(7)医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构(2100716)支出10万元,用于人员经费支出,较上年增加0万元;

(8)城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出(2120399)支出40万元,用于集镇建设支出,较上年增加40万元,原因是集镇支出增加;

(9)农业支出-行政运行(2130101)支出5万元,主要用于人员支出,较上年增加0万元。

(10)林业支出-行政运行(2130201)支出5万元,主要用于人员支出,较上年增加0万元

(11)水利支出-行政运行(2130201)支出5万元,主要用于人员支出,较上年增加0万元

(12)其他安全生产监管支出(2150699)支出3.72万元,主要用于人员支出,较上年增加0万元。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1019.53万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出239.4万元,具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴、绩效工资费较上年增加1.41万元,原因是工资上调

(2)商品和服务支出424.43万元,具体包括办公费印刷费手续费电费邮电费取暖费差旅费维修费会议费培训费公务用车费劳务费其他交通费用其他商品和服务支出,较上年增加69.06万元,原因是劳务费的增加

(3)对个人和家庭补助支出205.7万元,具体包括生活补助、奖励金生产补贴,较上年减少1.16万元,原因是退休人员移交养老经办中心

(4)资本性支出150万,较上年减少50万,原因是资本性支出较少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出775.53万元,较上年增加131

.4万元,原因是人员增加

其中,人员经费445.1万元,用于人员经费支出,较上年增加35.06万元,原因是人员增加;公用经费330.43万元,用于办公支出,较上年增加96.34万元,原因是人员开支增加

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计6.2万元,较上年增加0万元。

其中因公出国0万元,较上年增加0万元;公务接待2.5万元,较上年增加0万元;公务用车购置0万元,较上年增加0万元;公务用车维护3.7万元,较上年增加0万元。

2018年三公经费决算数6.2万元,预算数6.2万元,实现了预算数的100%。

因公出国团组情况:2018年度本部门因公出国团组0个,共0人次。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车1辆,2018年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计80批次,370人次,主要用于工作检查、基层调研活动接待;国际接待累计0批次,0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计2万元,主要用于大规模会议支出,较上年增加0万元。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度会议费共计1万元,主要用于培训村干部业务知识,较上年增加0万元。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计330.43万元,主要用于日常支出,较上年增加92.52万元,原因是人员增加。其中行政单位1个,运行经费330.43万元,占机关运行经费100%;事业单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

(八)政府采购情况。

本部门本年及上年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:麻黄梁镇附件2-2018年度部门决算公开报表格式(2).xls