榆阳区科学技术局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于科技工作的方针政策和法律法规;监督检查全区科技工作;研究提出全区科技进步与发展战略;研究科技促进经济与社会发展的重大问题,拟定全区科技发展的重大布局、优先发展领域;研究拟定地方性科技管理的行政规章;贯彻执行科技兴区战略方针,研究制定科技与经济有效结合、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施,并组织实施。

2、负责组织制定全区科学技术发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、研究提出全区科技体制改革政策、措施,指导全区科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

4、负责科技计划的下达、科研项目申报和项目管理工作;综合管理新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。

5、负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作,科技型中小企业创新基金项目的初审和申报工作。

6、研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置;编制归口管理的科学事业费、科技三项费等有关费用的预算草案;负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

7、负责全区知识产权管理工作;贯彻执行国家有关促进产学研结合、科技成果推广的政策;负责全区科技成果的申报、登记等管理工作;组织申报年度省、市级科学技术奖;组织相关重大科技成果应用示范。

8、归口管理全区技术市场、技术产权交易等工作,建立健全技术市场管理机制和技术报务体系,负责办理技术合同的认定、登记等管理工作。

9、加强农村和农业科技工作研究,会同有关部门组织拟定科技促进农村经济和农业发展的政策和措施;组织和指导全区科技扶贫、科技下乡等工作;负责实施全区科技特派员农村科技创业工程、农业科技专家大院建设、“百人进百社,百技惠百村”行动、“大荔模式”示范区建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

10、根据《陕西省民营科技企业条例》的规定,负责民营科技型企业的认定和管理及专业技术职称评审工作;负责科技类民办非企业单位的业务管理工作。

11、会同有关部门拟定全区科技人才队伍建设规划,研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策;负责全区科技培训和科技新星的选拔培养工作;协调有关部门做好优秀中青年专家选拔工作。

12、负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技档案管理工作。

13、研究社会发展和重大科技问题优先发展领域,贯彻可持续发展战略,组织指导涉及人口、资源、环境、教育、医药卫生等方面的科技工作。

14、负责全区对外科技合作和交流工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设办公室、财务室,项目办,农社科,工业科,考核办。

二、2018年度部门工作完成情况

1.增强科技宣传力度,营造全区“尊重知识、尊重人才”氛围。

(1)、广泛开展科普宣传。

(2)、开展科技访企业活动。

(3)、大力开展“科普兴农惠农计划”。

(4)、及时准确地报道工作动态。

2、四项创新工作稳步推进,科技服务效率明显提升

(1)、科技特派员农村科技创业助推“精准扶贫”。

(2)、农业科技专家大院管理日臻完善。

(3)、深入推进农业科技服务示范区建设。

(4)、着力打造“星创天地”创新创业平台。

3、以抓好职能工作为根本,引领助推主导产业发展

(1)、开展新品种、新技术、新产品引进推广。

(2)、加强科技项目管理,积极申报各级科技项目。

(3)、加强知识产权工作,提升科技创新能力。

(4)、加强对外交流合作,组团参加第二十届杨凌农高会。

4、以党建工作为统领,全面提高机关效能。

(1)、加强思想理论武装,提高思想政治素质。

(2)、加强党组织建设,提高党组织的凝聚力战斗力创造力。

(3)、强化部门帮扶责任,扎实开展“精准扶贫”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算。无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制7人、事业编制6人;

实有人员16人,其中行政8人、事业8人;

单位管理的离退休人员8人,其中离休人员0人,退休人员8人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门无公务用车。纳入固定资产账面的设备107台,价值45.99万元。截止2018年底无单价20万元、50万元、100万元设备;2018当年也未安排购置公务用车、单价20万元、50万元、100万元设备计划。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目1个,共涉及资金410万元,占一般公共预算项目支出总额的5.4%(详见附表14)。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计7560.94万元,较上年增加416.52万元,原因是2018年度,本单位新增人员1名,人员及公用经费增加;在项目支出中,财政加大了对科技项目的投入。

(2)2018年度本部门支出共计7560.94万元,较上年增加416.52万元,原因是2018年度,本单位新增人员1名,人员及公用经费支出增加;在项目支出中,财政加大了对科技项目的投入,科技项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计7560.94万元,其中财政拨款7560.94万元,占总收入100%,主要是区级财政拨款所得。

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2、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计7560.94万元,其中基本支出175.83万元,占总支出2.3%,主要用于人员和日常公用经费支出;项目支出7385.11万元,占总支出97.7%,主要用于行政事业类项目支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政收入共计7560.94万元,较上年增加416.52万元,原因是2018年度本单位新增人员1名,人员及公用经费增加;在项目支出中,财政加大了对科技项目的投入,财政拨款收入增加。

(2)2018年度本部门财政支出共计7560.94万元,较上年增加416.52万元,原因是2018年度,本单位新增人员1名,人员及公用经费支出增加;在项目支出中,财政加大了对科技项目的投入,科技项目支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出7560.94万元,较上年增加416.52万元,原因是2018年度,本单位新增人员1名,人员及公用经费支出增加,一般公共预算当年拨款增加。在项目支出中,财政加大了对科技项目的投入,一般公共预算拨款支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出7560.94万元,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)科学技术管理事务-行政运行(2060101)支出175.83万元,用于人员及日常公用经费支出,较上年减少2.66万元,原因是2018年人员工资调整。

(2)科学技术管理事务-其他科学技术管理事务(2060199)支出0万元,较上年减少50万元,原因是2018年市级无此专项补助经费拨付

(3)技术研究与开发-应用技术研究与开发(2060402)支出7180万元,较上年增加680.18万元,原因是2018年度加大科技项目投入,科技项目经费增加

(4)技术研究与开发-产业技术研究与开发(2060403)支出85万元,较上年增加85万元,原因是2018此项目为市级拨付项目经费,2017年市级未安排此项科技项目经费。

(5)技术研究与开发-其他技术研究与开发(2060499)支出120.11万元,较上年减少273.78万元,原因是2018省市级科技项目经费拨付较上年减少。

6社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休(2080501)支出0万元,较上年减少22.22万元,原因是2018年退休人员工资移交养老经办中心不再安排此项经费

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出7560.94万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出149.91万元,具体包括基本工资21.6万元;津贴补贴71.5万元;奖金9.14万元城镇职工基本医疗保险缴费24.19万元;伙食补助费11.42万元,住房公积金12.06万元,较上年增加4.69万元,原因是2018年人员增加,人员工资福利增加

(2)商品和服务支出7409.73万元,具体包括办公费7.12万元;差旅费5.8万元;专用材料费205.11万元;委托业务费7180万元;工会经费0.88万元;其他交通费用5.74万元;其他商品和服务支出5.08万元,较上年增加446.96万元,原因是2018年人员增加,公用经费增加;科技项目投入增加。

(3)对个人和家庭补助支出0.72万元,具体包括生活补助0.72万元,较上年减少35.71万元,原因是2018年退休人员工资移交养老经办中心,不再安排退休人员经费;住房公积金科目移入工资福利支出经济科目。

(4)其他资本性支出0.58万元,具体包括办公设备购置0.58万元,较上年增加0.58万元,原因是2017年未列支此项经济科目。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

(5)2018年度一般公共预算基本支出175.83万元,较上年减少24.88万元,原因是2018年退休人员工资移交养老经办中心,不再安排退休人员经费。

其中,人员经费150.63万元,用于人员工资福利支出,较上年减少31.02万元,原因是退休人员工资移交养老经办中心,不再安排退休人员经费。公用经费25.2万元,用于日常公用经费支出,较上年增加6.14万元,原因是2018年人员增加,日常公用经费增加。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度本部门无三公经费支出,三公经费决算数为零,预算数为零。

因公出国团组情况:2018年度本部门无因公出国团组情况。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门无新购置公务用车,2018年末公务用车实际保有量为零。

公务接待费支出情况:2018年度无国内公务接待情况。

2017年度本部门无三公经费支出,本年度较上年相比三公经费无变化;并已公开空表。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度本部门无会议费支出,较上年相比无变化;并已公开空表。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度本部门无培训费支出,较上年相比无变化;并已公开空表。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计25.2万元,主要用于日常办公经费,较上年增加6.14万元,原因是本年度新增人员1名。其中行政单位1个,运行经费25.2万元,占机关运行经费100%。

(八)政府采购情况。

本部门本年及上年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件 2018年度原榆阳区科技局部门决算公开报表.xls