榆阳区统计局(含下属事业单位) 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行统计法律、法规和各项制度,制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度实施情况,依法查处统计违法违纪行为。

2、负责全区国民经济核算等工作。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。

3、组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

4、组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。

6、组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批并备案区级各部门和各乡镇(街道)统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核和评估制度,依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

(二)机构设置

根据上述职责,本部门内设办公室、综合核算股、农业股、

工业股、能源股、贸易股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股和劳资股。下设3个正科级事业单位:分别是普查中心、社会经济调查队和社情民意调查中心。

二、2018年度部门工作完成情况

1、统计工作:按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、、建筑和房地产等18项常规统计月报、季报和年报工作任务。创新思维和方法,认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额等市上考核榆阳区2018年度主要经济指标的调查、统计和核算工作。认真抓好经济社会发展各项指标的统计工作,切实做到应统尽统。

2、调查工作:完成城乡居民收入、粮食产量大县调查、劳动力、1‰人口、妇女儿童、果业、贫困、旅游业、规模以下工业、限额以下贸易业等20多个专项调查、监测工作任务。扎实抓好城乡一体化“居民可支配收入”工作。

3、统计服务:加强对全区宏观经济的运行监测和分析,及时向区委、区政府提出有价值的决策建议。编印《榆阳经济要情》和《榆阳区国民经济和社会发展统计公报》,编辑出版《榆阳统计年鉴》,撰写统计分析和调查报告,提供政务信息和经济信息。

4、统计法制:积极开展统计法制宣传教育。切实加大统计执法力度,对虚报、瞒报、迟报、拒报以及伪造、篡改统计数据的违法行为依法进行严肃查处。

5、基础建设:巡查乡镇和办事处统计所工作,建立健全基层单位统计工作制度,规范基层统计工作。全面加强基本单位名录库建设工作,巩固和拓展“企业一套表”工作,使统计数据收集、审核、查询、验收等工作实现流程化、标准化、规范化。

6、按时完成第四次全国经济普查工作的宣传、启动、清查摸底登记等工作。

7、其他工作:完成年度目标责任考核相关工作及区委、区政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算的下属事业单位共有3个,包括:1.榆阳区社会经济调查队,2.榆阳区普查中心,3.榆阳区社情民意调查中心。统计局机关为行政单位,普查中心、社会经济调查队、社情民意调查中心均为下属全额事业单位。下属单位和局机关合属办公,财务不独立核算,经费及固定资产均由局机关统一管理核算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制40人,其中行政编制9人、事业编制31人;

实有人员48人,其中行政9人、事业39人;

单位管理的离退休人员6人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备511件,价值105.4万元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金324.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(详见附表)。

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本部门收入共计858.84万元,较上年增加203.11万元,原因是人员工资调整及新增加联网直报统计员补助预算资金。

(2)2018年度本部门支出共计858.84万元,较上年增加203.11万元,原因是人员工资调整及新增加联网直报统计员补助支出。

2.本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计858.84万元,其中财政拨款858.84万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

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2.本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计858.84万元,其中基本支出533.92万元,占总支出62%,主要用于人员经费支出和公用经费支出;项目支出324.92万元,占总支出38%,主要用于城乡住户调查工作经费、经济普查工作经费和联网直报单位统计员补助支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2018年度本部门财政拨款收入共计858.84万元,较上年增加203.11万元,原因是人员工资调整及新增加联网直报统计员补助预算。

(2)2018年度本部门财政拨款支出共计858.84万元,较上年增加203.11万元,原因是人员工资调整及新增加联网直报统计员补助支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出858.84万元,较上年增加203.11万元,原因是人员工资调整及新增加联网直报统计员补助支出。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出858.84万元,按支出功能科目分类,主要包括:

一般公共服务支出-行政运行(2010501)支出533.92万元,用于人员和公用经费支出,较上年增加63.98万元,原因是人员工资调整;一般公共服务支出-信息事务(2010504)支出154.92万元,较上年增加94.92万元,原因是新增了联网直报统计员补助:一般公共服务支出-专项普查活动(2010507)支出170万元,较上年增加65万元,原因是本年度普查工作量较上年度增大,普查工作经费增加。社会保障和就业支出--归口管理的行政单位离退休(2080501)支出0万元,较上年减少20.79万元,原因是退休人员工资移交养老经办中心支付,本单位不体现这部分支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出858.84万元,按支出经济科目分类,主要包括:

工资福利支出393万元,具体包括(基本工资133.03万元,津贴补贴37.27万元,奖金2.14万元,绩效工资110.54万元,机关事业单位基本养老24.09万元,职业年金10万元,公务员医疗补助9万元,其他社会保障缴费0.67万元,住房公积金39.07万元,其他工资福利支出6.48万元)较上年增加55.16万元,原因是人员工资调整;

(1)商品和服务支出433.06万元,具体包括(办公费53.23万元,印刷费20.42万元,邮电费1万元,差旅费14.81万元,培训费1.1万元,公务接待费0.34万元,工会经费2.08万元,其他交通费20.71万元,其他商品和服务支出27.23万元),较上年增加177.15万,原因是经济普查工作经费支出增加及新增了联网直报统计员补助。

(2)对个人和家庭补助支出0万元,较上年减少58.74万元,原因是退休人员工资移交养老经办中心支付。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出533.92万元,较上年增加43.19万元,原因是人员工资调整。

其中,人员经费393万元,用于人员工资福利及社会保障缴费等支出,较上年减少3.58万元,原因是新增退休人员,后半年工资养老经办中心发放;公用经费140.92万元,用于机关运行相关业务支出,较上年增加46.77万元,原因是行政运行业务费用增加。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费决算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0.34万元,较上年减少0.71万元,原因是例行节约,减少支出。

其中因公出国0万元,较上年无增减变化;公务接待0.34万元,较上年减少0.71万元,原因是例行节约,减少接待支出;公务用车购置0万元,较上年无增减变化;公务用车维护0万元,较上年无增减变化。

2018年三公经费决算数0.34万元,预算数1万元,实现了预算数的34%,原因是例行节约,减少接待支出。

因公出国团组情况:2018年度本部门因公出国团组0个,共0

人次。

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车0辆,2018年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计10批次,68人次,主要用于业务活动接待;国际接待累计0批次,0人次。

2.部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元,上年也无会议费支出。

3.部门培训费决算支出情况

2018年度培训费共计1.1万元,主要用于业务培训,较上年减少5.92万元,原因是统计培训业务内容减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门机关运行经费共计140.92万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费等维持日常工作开支,较上年增加46.77万元,原因是行政运行业务费用增加。其中行政单位1个,运行经费30万元,占机关运行经费21%;事业单位3个,运行经费111.40万元,占机关运行经费79%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共18.95万元,其中货物类18.95万元、服务类0万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:统计局附件2-2018年度部门决算公开报表格式.xls