中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共榆林市榆阳区委榆林市榆阳区人民政府关于印发《榆林市榆阳区机构改革方案》(榆区发〔2019〕3号)的通知,成立中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室(以下简称巡察办),是区委机关,为正科级建制。
主要职责:
(一)落实市委巡察办有关工作部署和要求;
(二)向领导小组报告工作情况,传达贯彻领导小组的决策和部署;
(三)协调指导、管理监督、检查考核区委巡察组工作;
(四)承担政策研究、制度建设、服务保障等工作;
(五)对区委和领导小组决定的事项进行督查、督办;
(六)协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门,向巡察组通报有关情况、提供工作支持等;
(七)组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理;
(八)负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作;
(九)办理区委和领导小组交办的其他事项。
无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

(一)组织实施十四届区委第八、第九轮巡察和扫黑除恶、脱贫攻坚专项巡察。第八轮巡察采用“一托N”的方式,以街道党工委及其所辖社区党支部、政府部门和单位、重点国有企业为对象;第九轮巡察以教体局和卫健局下属重点单位为对象,结合教育体育和卫生健康行业特点,确定重点监督内容;扫黑除恶、脱贫攻坚专项巡察拟派对区扫黑除恶领导小组成员单位、区脱贫攻坚领导小组成员单位、乡镇和街道进行巡察。巡察时间原则上为两个月左右,可根据实际需要,由区委巡察工作领导小组确定。
(二)推动巡察工作规范化建设。按照中央精神和省市最新要求,学习先进地区巡察工作经验,进一步规范巡察工作流程方式方法,明确巡察工作人员岗位职责,加强与相关部门协作配合,落实巡视巡察问题线索处置监督办法,全面提高榆阳巡察工作规范化水平。
(三)做好巡视巡察反馈问题整改落实。按照区委巡察工作领导小组制定的《区委巡察机构与相关部门工作协作机制(试行)》和区纪委监委制定的《关于建立健全区委巡察机构与区纪委监委有关部门协作配合机制的意见》,纪委监委、组织部和其他有关部门要切实扛起巡视巡察整改日常监督责任。区纪委监委要按照《中共榆林市榆阳区委巡视巡察整改工作责任追究办法(试行)》《中共榆林市榆阳区委巡视巡察问题线索处置监督办法(试行)》等相关规定,抓住典型,严肃问责,及时处置巡视巡察移交的问题线索。区委巡察办要加强对整改情况的统筹协调、跟踪督促,建立巡察成果运用管理台账,通过相关室了解被巡察党组织整改落实情况,将整改落实情况纳入向区委汇报的年度工作情况报告。区委巡察办要对群众信访举报线索分类进行处置,统筹各责任主体及时跟进,共同发力,做到件件有着落,事事有回音,积极回应群众利益诉求和社会关切,不断提升群众参与度和认可度。
(四)持续加强巡察队伍建设。要加强巡察队伍政治建设,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于巡视巡察重要论述武装巡察干部头脑、指导巡察工作实践。要坚定巡察干部理想信念宗旨,增强巡察干部政治觉悟、政治定力和政治敏锐性、政治鉴别力,做到对党绝对忠诚,永葆共产党人政治本色。要提升巡察干部业务能力,加强业务培训,提高巡察发现问题的质量和水平,积极组织巡察专职人员参加上级安排的各类培训交流,适时组织巡察专职人员外出交流学习。要实行巡察组长库和人才库动态管理,把政治坚定、公道正派、坚持原则、能力较强的优秀干部选拔到巡察队伍。
(五)完成好上级党委和巡察机构要求的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室


四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13人、事业编制0人;实有人员19人,其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入318.18万元,其中一般公共预算拨款收入318.18万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加24.72万元,主要原因是增加了新增人员及机关工资福利等内容;2020年本部门预算支出318.18万元,其中一般公共预算拨款支出318.18万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加24.72万元,主要原因是增加了新增人员及机关工资福利等内容。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入318.18万元,其中一般公共预算拨款收入318.18万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加24.72万元,主要原因是增加了新增人员及机关工资福利等内容。2020年本部门财政拨款支出318.18万元,其中一般公共预算拨款支出318.18万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加24.72万元,主要原因是增加了新增人员及机关工资福利等内容;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出318.18万元,较上年增加24.72万元,主要原因是增加了新增人员及机关工资福利等内容。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出318.18万元,其中:
(1)行政运行(2011101)255.98万元,较上年增加25.52万元,原因是增加了新增人员及机关工资福利。
(2)中央巡视(2011106)62.20万元,较上年减少0.8万元,原因是减少了设备购置。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出318.18万元,其中:
工资福利支出(301)220.57万元,较上年增加27.32万元,原因是增加了新增人员及机关工资福利。
商品和服务支出(302)83.29万元,较上年减少8.99万元,原因是根据工作任务内容,减少了部分项目指出。
对个人和家庭的补助(303)14.32万元,较上年增加9.39万元,原因是增加了办案补贴。

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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出318.18万元,其中:
机关工资福利支出(501)220.57万元,较上年增加27.32万元,原因是增加了新增人员及机关工资福利。
机关商品和服务支出(502)83.29万元,较上年减少8.99万元,原因是根据工作任务内容,减少了部分项目指出。
对个人和家庭的补助(509)14.32万元,较上年增加9.39万元,原因是增加了办案补贴。

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4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算因公出国经费;公务接待费0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算公务接待经费;公务用车运行费0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算公务用车运行经费;公务用车购置费0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算公车购置经费。

2020年本部门会议费支出0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算会议经费 。

2020年本部门培训费支出0万元,与上年一致,原因是2019年和2020年均未预算培训经费 。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款318.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.13万元,较上年减少71.15万元,主要原因是减少部分商品及服务支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
      2.人员经费:包括卡发和自发工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保、住房公积金等。

第四部分 公开报表

      区委巡察办2020预算公开附表.xls