榆阳区人民政府办公室2018年部门综合预算说明

一、区政府办公室主要职责

(一)协助区政府领导同志处理政府日常工作。

(二)负责区政府各类会议准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

(四)研究区政府各工作部门和各乡镇、办事处请示区政府的事项,提出拟办意见,报区政府领导同志审批。

(五)围绕区政府总体工作部署,组织专题调查研究并提出建议,向市政府报送信息,反映各方面动态。

(六)负责督促检查区政府各部门和各乡镇、办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关批示的贯彻落实情况。

(七)负责区政府值班和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府及有关领导指示,协调处置突发事件并向市上报送处置情况。

(八)协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

(九)协助区政府领导指导协调全区依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作;承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

(十)负责组织区政府承担的各级人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(十一)指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作。

(十二)负责指导协调全区金融发展,协助和配合驻区金融监管机构做好全区各类金融保险机构监管服务工作。

(十三)负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动,承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

(十四)领导、归口管理区政府办公室的所属事业单位。

(十五)负责区地方志研编工作。

(十六)协调区政府各工作部门的责任制考核工作。

(十七)负责关心下一代工作和未成年人的德育、爱国主义、法制等教育。

(十八)办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、区政府办公室2018年度主要工作任务和目标

办公室2018年工作的总体思路是:以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为统领,深入贯彻落实中省市区有关会议精神,扎实开展“两学一做”学习教育工作,强化宗旨意识,发扬优良传统,当好参谋助手,强化政务事务,严格廉洁自律,提高工作水平,为榆阳区率先全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作:

(一)抓好2018年区政府工作报告重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

(二)创新督查举措,加大督查力度,提高督办质量,认真贯彻《榆阳区政府系统政府督查工作规则》,形成“四位一体”督查工作格局。督查落实区政府重大决策、会议部署及中省市批示件。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作,根据代表反馈的意见征询表来看,绝大多数代表对建意办理满意,回复100%。

(三)推进政府法治工作,进一步健全政府法律顾问制度,切实加强新型智库建设,建立重大执法决定合法性审核等制度,细化量化行政裁量标准,提高执法规范化水平。落实行政执法责任制,做好政府行政复议和行政应诉工作,法定期限内办结率达到100%;加强对政府决定事项和规范性文件的合法性审核,落实“逢文必审”制度,开展规范性文件“三统一”工作,建立区级行政执法干部常态化培训工作机制。

(四)做好各类公文草拟工作。确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关,提高公文印刷质量,差错率控制在1%以内。严格会议审批,做好会务组织服务工作。

(五)协助区考核办制定政府系统《年度目标责任考核指标》,并做好考核考评工作

(六)全面推进政务公开,行政许可审批事项限时办结率达99%,群众满意率达95%以上。维护好区政府门户网站运行,完成电子政务平台升级改造工作,及时充实更新网站内容,做好政府文件、活动等信息和依申请信息公开工作。

(七)做好值守应急工作,修订部门和专项应急预案5个。

(八)协调做好关心下一代工作,深入开展社会主义核心价值体系主题教育活动和“关爱明天·普法先行”青少年普法教育活动。

(九)加强机关日常管理,做好区政府政务接待服务工作。做好机关后勤保障服务各项工作,确保机关高效有序运行。

(十一)深入推进区政务服务中心标准化建设,加快三级政务服务体系互联互通。完善政务服务中心运行管理办法,进一步明确进驻部门、单位的职责,规范窗口工作人员的管理和考核,为人民群众提供公开、高效、便捷的服务。

(十二)强化应急预案的针对性和实效性,不断提升应急管理工作水平。

(十三)做好辖区内小额贷款公司和融资性担保公司日常监管工作。

(十四)完成宣传思想暨精神文明创建、平安榆阳建设、机关党建和模范机关创建等各项共性指标任务。

(十五)认真履行信访工作成员单位职责,完成区委、区政府下达的信访工作各项任务。

(十六)完成精准扶贫工作任务。

(十七)完成各项创建工作任务。

(十八)加强办公室全体人员能力建设,改进工作作风,提升工作水平。

(十九)开展好“两学一做”学习教育工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级机关预算。

本部门无2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年,本部门人员编制90人,其中行政编制33人、事业编制57人;实有人员102人,其中行政37人、事业63人,参公2人,遗属人员8人。单位管理的离退休人员0人。

 


   五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门资产总合计158552万元。共有车辆7辆,价值189万元,纳入固定资产账面的设备1521台,价值1725 万元。其中办公场所占用44428平方米,价值14130万元。通用设备475台,价值669.64万元,家具用具1045个,价值129万元。专用设备15台,价值765.17万元,其它固定资产161.31万元,2018年部门预算未安排购置车辆。本单位20万元以上设备一台,电子政务平台设备,价值108.52万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1900.6万元,政府性基金当年拨款0万元。预算绩效目标说明:我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位暂时不涉及预算绩效目标考评相关项目,所以本年度未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年预算收支总额为1900.6万元,较上年增加22.03万元,增长1.17%。主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支1900.6万元,较上年增加22.03万元,增长1.17%。主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款为1900.6万元,较上年增加22.03万元,增长1.17%。主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类的类、款级科目,本单位支出功能为2010301金额为1810.6。其中人员经费945.29万元,较上年减少85.16万元,下降8.26%,主要是退休人员工资移交统筹办。公用经费865.31万元,较上年增加105.19万元,增长13.84%,主要是因为本年增加政务服务中心工作经费。支出功能2010302一般事务管理金额为90万元。较上年增加2万元,增长2.27%,主要是2018年运转经费增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年按照部门支出经济分类的类级科目,其中工资福利支出894.05万元,较上年增加77.75万元,增长9.52%,主要是由于普调职工工资、2018年将住房公积金由对个人和家庭补助支出重分为工资福利支出;商品和服务支出865.31万元,较上年增加105.19万元,增长13.84%,主要是因为本年增加政务服务中心工作经费。对个人和家庭的补助支出51.24万元,减少162.91万元,降低76.07%,主要是由于2018年将住房公积金由对个人和家庭补助支出重分为工资福利支出,同时2018年将退休人员工资移交统筹办。专项业务经费90万元。较上年增加2万元,增长2.27%,主要是2018年运转经费增加所致。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2018年部门三公经费支出预算编制35万元,相较上年增加7万元,增长25%。其中因公出国费0万元,同上年持平;公务用车运行维护费35万元,较上年增加7万元,增长25%,主要是我办有一辆中巴车,产生费用是小轿车的一倍,但预算时是一小轿车的费用预算;公务用车购置费0万元,同上年持平;公务接待费0万元,较上年减少20万元,主要是厉行节约、压缩接待费用开支。

2.2018年无部门会议费支出预算。同2017年会议费支出相同。

3.2018年无部门培训费支出预算。同2017年培训费支出相同。

(七)机关运行经费安排情况

年机关运行经费865.31万元,较上年增加105.19万元,增长13.84%主要是主要是由于政务服务中心的业务范围扩大,办公经费有所增长。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,同2017年政府采购预算相同。

八、名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护用以及其他费用。

九、2018年部门综合预算公开报表(见附表)


    附件2-2018年度区政府办预算公开报表.xls