榆林市榆阳区科学技术局2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责:

1、贯彻执行中、省、市有关科技发展的法律法规和方针政策;协调落实全区科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务,负责全区科技创新体系建设和科技信息服务体系建设,提高科技创新能力,促进“大众创业、万众创新”。

2、牵头拟订并组织实施全区科学技术发展的中长期规划和年度科技计划;牵头组织全区经济与社会发展重要领域的关键技术攻关,会同有关部门组织科技重大专项的实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策的制定。

3、负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作;负责提出区本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术研究与开发费等有关费用的预决算建议,研究提出多渠道增加科技投入的措施,加强科研经费使用的监督管理,优化科技资源配置。

4、组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器,推进全区科技创新公共服务平台建设和科技资源共享。

5、贯彻执行国家高新技术产业化政策,推进高新技术产业化发展,负责高新技术企业和科技型企业的管理;会同相关部门拟定促进科技与金融结合的政策措施。

6、组织拟订科技促进农业和农村发展政策、措施,实施农业科技示范与推广、科技特派员、农业科技专家大院建设、科技扶贫等工作,促进现代农业发展和社会主义新农村建设。

7、负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作;会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果的应用示范;综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

8、会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划,优化科技人才资源配置,发挥科技人员积极性,负责全区对外科技合作和交流工作。

9、制定全区科普工作规划,拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技保密管理工作;负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

10、负责全区知识产权管理,专利申报、管理、奖励和补助,开展知识产权保护、执法维权等工作。

11、协同统计部门开展区级全社会R&D投入占GDP比重指标、全区规模以上工业企业研发投入强度调查等科技统计工作。

12、提出科技体制改革的政策和措施建议,指导全区科技体制改革工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

1、积极争取中、省、市各类科技项目,按要求做好项目的申报、实施、总结工作。组织实施区级科技计划项目,安排本级技术研究与开发费用占本年度财政支出的2%以上;农业科技贡献率提高到58%以上。

2、巩固提高现有的科技专家大院,从省内外农业高校和科研院所聘请一批农业领域知名专家作为特聘专家负责对接指导专家大院工作;加强现有市、区两级特派员日常考核和管理,进一步壮大科技特派员队伍,将区聘科技特派员总数提升到50名,开展科技扶贫、农牧业新品种、新技术试验、示范和种养殖技术咨询、培训等工作,培训农民3万人次。

3、建立工业科技特派员制度。协助企业开展科研创新,解决技术难题、挖掘优秀专利技术,推动企业向科技型企业和高新技术企业迈进。

4、加强新品种、新技术、新产品引进工作,引进新品种、新技术80项,开展各类试验、示范,提高优良品种、高新技术应用程度。

5、开展“星创天地”建设,打造创新创业平台。

6、积极服务企业,推动全社会R&D投入的增加,提高占GDP比重,开展技术市场交易登记工作。

7、开展知识产权管理、奖励,完成市上下达专利任务。

8、做好科技成果的登记、申报、建档等日常工作,全年组织评议科技成果5项以上。

9、利用科技之春宣传月、科技活动周等科普时段,开展形式多样的科普活动;向省、市科技网、榆阳报等媒体投稿,全年不少于30篇。

10、建立健全科技信息服务体系,加强科技信息化建设。

11、搞好第二十五届杨凌农高会的组织参展工作。

12、建立工业教授、博士工作站,聘请省内外不同类型高等学府教授、博士担任工作站专家,使之成为服务工业生产和促进产学研用合作的主阵地。引导、支持企业开展技术研发和改进,促进技术转移、交易与科技成果转化,提升企业市场竞争力。

13、建立以城区“农村科技服务总店”、乡镇“农村科技服务超市”为架构的两级科技服务网络,实行“专家坐诊”,为农民提供产前产中产后科技需求“一站式”服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,为局下属榆阳区科技信息服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编、制7人、事业编制5人;实有人员16人,其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,纳入本部门固定资产账面的设备76台,价值45.93万元。本单位无20万元以上设备。本部门无公务用车,2018年无公务用车购买计划。

六、部门预算绩效目标说明

榆阳区暂时只对50万元以上项目进行绩效考评,本部门不涉及该类项目,所以暂未开展此项工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年度公共预算总收入171.97万元;较去年相比,减少22.31万元,减少原因为本单位退休人员工资已转入养老保险统筹管理,公共预算的退休人员经费减少。

2018年度公共预算总支出171.97万元;较去年相比,预算总支出减少22.31万元,减少原因为退休人员工资转入养老保险统筹管理,公共预算的退休人员工资支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年度公共预算财政拨款收入171.97万元;较去年相比,减少22.31万元,减少原因为本单位退休人员工资已转入养老保险统筹管理,公共预算拨款的退休人员经费减少。

2018年度公共预算财政拨款支出171.97万元;较去年相比,减少22.31万元,减少原因为退休人员工资转入养老保险统筹管理,公共预算拨款的退休人员工资支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出171.97万元;基本支出171.97万元,其中:工资福利支出145.17万元,商品和服务支出26.08万元,对个人和家庭的补助支出0.72万元。

2017年度公共预算财政拨款支出194.28万元;基本支出194.28万元,其中:工资福利支出131.05万元,商品和服务支出26.36万元,对个人和家庭的补助支出36.87万元。

2018年度一般公共预算财政拨款支出较去年相比减少22.31万元,其中,基本支出中对个人和家庭的补助支出减少36.15万元。减少原因为退休人员工资转入养老保险统筹管理,公共预算拨款的退休人员工资支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能“(2060101)行政运行”分类,2018年公共预算拨款人员经费支出145.89万元,公用经费支出26.08万元。较去年相比,公共预算拨款人员经费支出减少22.03万元,减少原因为本单位退休人员工资已转入养老保险统筹管理,公共预算的退休人员经费减少;本年度公共预算拨款公用经费支出较去年相比减少0.28万元,减少原因为,2017年项目支出安排的工作经费列入了该年度商品服务支出中,本年度项目支出安排的工作经费未列入本次预算中。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类,2018年公共预算拨款工资福利支出145.17万元,其中,基本工资51.29万元,津贴补贴45.13万元,奖金3.39万元,绩效工资14.25万元,职工基本医疗保险缴费6.86万元,公务员医疗补助缴费3.3万元,其他社会保障缴费0.77万元,住房公积金13.71万元,其他工资福利支出6.47万元。公共预算拨款商品和服务支出26.08万元,其中,办公费19.2万元,工会经费0.88万元,其他交通费用6万元。对个人和家庭补助支出0.72万元。2017年公共预算拨款工资福利支出131.05万元,其中,基本工资47.57万元,津贴补贴38.06万元,奖金3.08万元,绩效工资14.25万元,社会保障缴费9.77万元,住房公积金12.32万元,其他工资福利支出6万元。公共预算拨款商品和服务支出26.36万元。对个人和家庭补助支出36.87万元。较去年相比,本年度公共预算拨款工资福利支出增加14.12万元,增加原因为本单位人员增加;本年度公共预算拨款公用经费支出较去年相比减少0.28万元,减少原因为,2017年项目支出安排的工作经费列入了该年度商品服务支出中,本年度项目支出安排的工作经费未列入本次预算中。本年度对个人和家庭补助支出较去年相比减少36.15万元,减少原因为,本单位退休人员工资已转入养老保险统筹管理,公共预算的退休人员经费减少;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

本部门今年与去年均无“三公经费”、会议费、培训费预算,并已公开空表。

(七)机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费26.08万元。较去年相比,减少0.28万元,减少原因为,2017年项目支出安排的工作经费列入了该年度商品服务支出中,本年度项目支出安排的工作经费未列入本次预算中。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。


2018年度部门预算公开报表格式.xls