榆阳区统计局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

贯彻执行统计法律、法规和各项制度,制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度实施情况,依法查处统计违法违纪行为。负责全区国民经济核算等工作。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。依法审批并备案区级各部门和各乡镇(街道)统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织实施统计人员从业资格和继续教育培训及考试工作;建立健全统计数据质量审核和评估制度,依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

(二)内设机构

本部门内设11个股室:分别是办公室、综合核算统计股、农业统计股、工业统计股、能源统计股、贸易统计股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股、劳资股和工会计生股;下设3个正科级事业单位:分别是普查中心、社会经济调查队和社情民意调查中心。

二、2019年年度部门工作任务

1、统计工作:按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、建筑和房地产等18项常规统计月报、季报和年报工作任务。创新思维和方法,认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额等市上考核榆阳区2019年度主要经济指标的调查、统计和核算工作。认真抓好经济社会发展各项指标的统计工作,切实做到应统尽统。

2、调查工作:完成城乡居民收入、劳动力、1‰人口、文化产业、R&D资源清查、妇女儿童、果业、贫困、旅游业、规模以下工业、限额以下贸易业等20多个专项调查、监测工作任务。扎实抓好城乡一体化“居民可支配收入”工作。

3、普查工作:认真搞好第四次全国经济普查工作。

4、统计服务:加强对全区宏观经济的运行监测和分析,及时向区委、区政府提出有价值的决策建议。编印《榆阳经济要情》和《榆阳区国民经济和社会发展统计公报》,编辑出版《榆阳统计年鉴》,撰写统计分析和调查报告,提供政务信息和经济信息。

5、统计法制:积极开展统计法制宣传教育。切实加大统计执法力度,对虚报、瞒报、迟报、拒报以及伪造、篡改统计数据的违法行为依法进行严肃查处。

6、基础建设:巡查各个乡镇和办事处统计所工作,建立健全基层单位统计工作制度,规范基层统计工作。全面加强基本单位名录库建设工作,巩固和拓展“企业一套表”工作,使统计数据收集、审核、查询、验收等工作实现流程化、标准化、规范化。

7、其他工作:完成县域经济考核和年度目标责任考核相关工作及区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本年度的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:1.统计局本级,2、榆阳区普查中心3、榆阳区社会经济调查队4、榆阳区社情民意调查中心;和2018年比较,下属单位没有增减变化。本部门和下属单位合署办公,财务不独立,经费及固定资产均由局机关统一管理。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制40人,其中行政编制10人、事业编制30人;实有人员48人,其中行政9人、事业39人。单位管理的离退休人员6人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门及所属事业单位无公务用车,固定资产账面价值1053572.23元,均为一般办公设备,无20万元以上的设备,也无房屋、土地等国有资产。2019年部门预算未安排车辆购置,也未安排购置单价20万元以上设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款913.10万元,无政府性基金当年拨款。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

12019年度本部门预算收入共计913.10万元,其中一般公共预算拨款收入913.10万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加54.26万元,原因是人员经费预算较去年增加了养老统筹单位缴纳部分,项目经费预算由于业务变动住户调查工作经费增加。

22019年度本部门预算支出共计913.10万元,其中一般公共预算拨款支出913.10万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加54.26万元,原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

12019年度本部门财政拨款收入共计913.10万元,其中一般公共预算拨款收入913.10万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加54.26万元,原因是人员经费预算较去年增加了养老统筹单位缴纳部分,项目经费预算由于业务变动住户调查工作经费增加。

22019年度本部门财政拨款支出共计913.10万元,其中一般公共预算拨款支出913.10万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加54.26万元,原因同上。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

12019年度一般公共预算拨款收入913.10万元,较上年增加54.26万元,原因同上。

22019年度一般公共预算拨款支出913.10万元,较上年增加54.26万元,原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出913.10万元,其中:

1)行政运行(2010501551.10万元,较上年增加17.18万元,原因是人员经费预算较去年增加了养老统筹单位缴纳部分。

2)信息事务(2010504192万元,较上年增加37.08万元,原因是由于业务变动住户调查工作经费预算增加。

3)专项普查活动(2010507170万元,较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出913.10万元,其中:

工资福利支出(301492.06万元(主要包括基本工资147.91,津补贴11.72万元,绩效工资177.10万元,基本养老保险缴费59.85万元,职业年金缴费23.94万元,基本医疗保险缴费17.37,公务员医疗补助缴费9.74万元,其他社会保障缴费3.97万元,住房公积金38.95万元,其他工资福利支出1.51万元),较上年增加19.78万元,原因是人员经费预算较去年增加了养老统筹单位缴纳部分。

商品和服务支出(302356.83万元(主要包括办公费71.59万元,印刷费28万元,差旅费23万元,公务接待费0.48万元,会议费5万元,培训费8万,劳务费131万元,工会经费1.78万元,其他交通费用4.38万元,邮电费2万元,其他商品服务支出81.6万元)较上年增加15.91万元,原因是项目经费预算由于业务变动住户调查工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出(30314.21万元(主要包括在职取暖费11.27万元,在职降温费2.94万元)较上年无变化。

资本性支出(31050万元,主要是办公设备购置费50万元,较上年增加18.57万元,原因是由于业务需要,增加了固定资产购置费用。

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(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出913.10万元,其中:

机关工资福利支出(501492.06万元(主要包括工资奖金津补贴336.73万元,社会保障缴费114.87万元,住房公积金38.95万元,其他工资福利1.51万元),较上年增加19.78万元,原因是人员经费预算较去年增加了养老统筹单位缴纳部分。

机关商品和服务支出(502356.83万元(主要包括办公经费130.75万元,会议费5万元,培训费8万元,委托业务费131万元,公务接待费0.48万元,其他商品服务支出81.6万元),较上年增加15.91万元,原因是项目经费预算由于业务变动住户调查工作经费增加。

机关资本性支出(一)(50350万元(主要包括设备购置50万元),较上年增加18.57万元,原因是由于业务需要,增加了固定资产购置费用。

机关资本性支出(二)(5040万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(50914.21万元,较上年无变化。

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42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

12019年度本部门三公经费支出预算共计0.48万元,较上年减少0.02万元(4%),原因是本年度例行节约,减少了接待开支预算。其中因公出国0万元,较上年无变化;公务接待0.48万元,较上年减少0.02万元(4%),原因是本年度例行节约,减少了接待开支预算;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车维护0万元,较上年无变化。

22019年度本部门会议费共预算5万元,主要用于经济普查业务培训、数据质量抽查等会议支出,较上年增加5万元,原因是上年根据普查工作进展情况不需要安排会议费支出。

32019年度培训费共计8万元,主要用于统计知识业务培训,较上年增加6.9万元,原因是本年度由于提升统计业务水平,需要安排业务知识培训。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计44.83万元,主要用于日常办公开支,较上年减少0.81万元,原因是压缩经费开支。其中行政单位1个,运行经费8.23万元,占机关运行经费18.4%;事业单位3个,运行经费36.6万元,占机关运行经费81.6%

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共40万元,其中货物类40万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件:统计局2019年度部门预算公开报表格式.xls