榆林市榆阳区文学艺术界联合会2019年单位综合预算说明

一、单位主要职责及机构设置

榆林市榆阳区文学艺术界联合会是区委领导的文艺界人民团体,又是学术性的专家组织,履行联络、协调、服务职责,其主要职责是:
      1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为各文艺协会做好联系、协调、服务工作,团结全区文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众,深入生活,挂职蹲点,规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2.做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作,审批、指导各协会的有关事宜,协助区委宣传部管理、调整各协会的领导班子。

3.组织、协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文学的横向联合,开展综合性、社会性的文艺演出、出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4.主办编辑内部刊物,举办各类文学艺术讲习班、培训班,培养、扶植文艺创作新人,壮大我区文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5.通过民间渠道,开展文艺界国内、国际文化交流,宣传榆阳的传统文化和现代文化,促进榆阳区经济、文化、艺术走向全国、世界。

6.承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作,联合文艺界民主党派和无党派人士。

7.承担区委和区政府交办的其他任务。

内设机构:2019年度本单位无内设机构。

二、2019年年度单位工作任务

(一)学习习近平总书记系列重要讲话精神,统一思想

区文联要贯彻党的十九大精神,认真学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的系列重要讲话精神,真正做到以中华优秀传统文化为根脉,以创新为动力,以创作优秀作品为中心环节,深入生活、深入群众。

区文联要用“讲话”精神统一思想和行动,规划工作思路,指导工作实践,引导我区文艺创作,推出无愧于民族、无愧于时代的文艺精品。

(二)推动文艺创新,繁荣艺术创作

榆阳历史悠久,文化底蕴深厚,有独特的文化传统和地域特色,要积极地挖掘和利用丰富多彩的文化资源,更要懂得紧跟时代,不断创新。

树立精品意识,开展“六个一工程”工作,推出一批有深度、质量高、影响广的精品力作,争取有更多的佳作入选各级展览并获奖。

(三)深入基层生活,扎根服务人民

当前,我区经济与社会建设进入了新的历史时期,榆阳的文艺工作者要行动起来,用文艺作品展现榆阳人民的奋斗足迹、精神风采和取得的辉煌成就。

深入基层,加大采风力度,定期组织文艺家去体验生活,到工厂,到农村,进社区,进军营,进学校,感受生活,创作出更多有生活深度和学术高度的精品力作。

(四)注重理论研讨,重视美术评论

文艺创作活动的持续发展离不开有力的学术支持,坚持创作,总结研讨,接受批评,方能不断深化认识、提高文艺作品的水准。区文联定期举办文艺学术研讨活动,开展艺术评论,积极促进榆阳文艺事业发展。

(五)提高服务意识,强化人才战略

要正确把握好新形势下文艺工作的特点,与时俱进,创新协会组织机制、运行机制和活动方式,不断加强协会的自身建设,改进工作作风,倾听广大文艺工作者的意见和建议,充分发挥协会工作职能,使协会真正成为党和政府联系文艺家的桥梁与纽带。

积极开展公益培训工作,给基层文艺工作者提供良好的学习和交流平台,为我区文艺繁荣和发展储备优秀人才力量。同时《红石峡》坚持“纯文学路子、将艺术性和可读性相结合,不断提高办刊质量。

继续做好协会的对外交流工作,让广大的文艺工作者有更多走出去的机会,开拓视野、增长见识、丰富积累、激励创作,不断开创协会团结、和谐、开放、包容、充满活力和人文关怀的优良传统,让协会真正成为广大会员的精神家园。

三、单位预算单位构成

榆林市榆阳区文学艺术界联合会为区委领导的群团组织,事业编制,全额财政拨款单位,无二级预算单位,2019年预算只包括文联本级,与2018年一致。

四、单位人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制5人,其中事业编制5人;实有人员7人,其中事业5人、公益性岗位2人,无离退休人员。

人员情况图

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五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本单位所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备191台,价值98.112万元,其中单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。办公场所占用平方米,价值0万元。办公场所占用45平方米,价为区委主楼办公用房,本单位不计价值。

2019年单位预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备0台,价值0万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、单位预算绩效目标说明

本单位2019年将继续推进绩效目标管理,已将书画院运行经费及各协会活动专项经费(项目支出)纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款70万元。

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位不涉及扶贫项目。

2019年,本单位预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本单位预算收入共计181.24万元,其中一般公共预算拨款收入181.24万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本单位预算收入较上年增加112.69万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

(2)2019年度本单位预算支出共计181.24万元,其中一般公共预算拨款收入181.24万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本单位预算收入较上年增加112.69万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本单位财政拨款收入共计181.24万元,其中一般公共预算拨款收入116万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本单位财政拨款收入较上年增加112.69万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

(2)2019年度本单位财政拨款支出共计181.24万元,其中一般公共预算拨款收入116万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本单位财政拨款收入较上年增加112.69万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2019年度一般公共预算拨款收入原181.24万元,较上年增加112.69万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年度一般公共预算拨款支出181.24万元,其中:

(1)行政运行(2012901)65.24万元,较上年增加8.69万元,原因是养老统筹、职业年金及住房公积金、基本工资、津贴补贴上调。

(2)一般行政管理事务(2012902)116万元,较上年增加104万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照单位预算支出经济分类

本单位2019年度一般公共预算拨款支出181.24万元,其中:

工资福利支出(301)55.02万元,主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加10.92万元,原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。

商品和服务支出(302)124.77万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费等,较上年增加102.56万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

对个人和家庭的补助支出(303)1.45万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出,较上年减少0.75万元,原因减少离岗一人的其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(310)0万元,无资本性支出,较上年增加(或减少)0万元,原因是无资本性支出。

支出经济分类图

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按照政府预算支出经济分类

本单位2019年度一般公共预算拨款支出181.24万元,其中:

机关工资福利支出(501)55.02万元,主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加10.92万元,原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。

商品和服务支出(302)124.77万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费等,较上年增加102.56万元,原因是增加书画院运行经费及各协会活动经费。

对个人和家庭的补助支出(303)1.45万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出,较上年减少0.75万元,原因减少离岗一人的其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(310)0万元,无资本性支出,较上年增加(或减少)0万元,原因是无资本性支出。

支出按政府预算经济分类表

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4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

2019本单位年度三公经费支出共计0万元,较上年减少0.5万元(100%),原因是厉行节约。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元(0%),原因是无因公出国;公务接待0万元,较上年减少0.5万元(100%),原因是厉行节约;公务用车购置0万元,较上年增加(或减少)0万元(0%),原因是无购车计划;公务用车维护0万元,较上年增加(或减少)0万元(0%),原因是单位无公务用车。

2、2019年度会议费共计0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是厉行节约。

3、2019年度培训费共计52.6万元,主要用于举办采风、培训、讲座、文艺展演以及读书活动等活动,较上年增加50.1万元,原因是本年度计划举办采风、培训、讲座、文艺展演以及读书活动等活动三次以上。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本单位机关运行经费共计8.77万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费,较上年增加减少1.44万元,原因是精减开支、厉行节约。其中行政单位0个,运行经费1万元,占机关运行经费0%;事业单位1个,运行经费8.77万元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本单位政府采购预算共11.8万元,其中货物类11.8万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件:2019年度部门预算公开报表格式--文联.xls