中共榆林市榆阳区委政策研究室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)围绕区委工作部署和中心工作,组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

(二)负责区委全面深化改革委员会日常工作,强化协调督促中省市重大改革决策落实,加强对改革各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

(三)负责对区委重大决策、全区重点工作任务、人大建议、政协提案、各级督查督办事项、上级领导批示指示、重要会议确定事项、社会关注焦点问题进行督查督办,推进工作落实,及时向区委报告督查督办情况。

(四)负责组织或实施对推进经济社会具有重大意义的试验示范项目,对其进行跟踪研究,形成专项报告,为区委制定或调整政策提供参考。

(五)组织或参与起草区委有关重要文稿;组织或参与区委重大决策的咨询、论证和评估,对贯彻实施进行宏观指导、督促检查,及时向区委报告情况。

(六)负责收集整理国内外、市内外重要信息资料,对政治经济文化社会方面的重要问题进行整理分析,及时提供给区委领导参阅。

(七)指导各乡镇、街道和区级各部门单位开展调查研究工作。

(八)负责编印《榆阳调研》、《督查通报》、《改革动态》等汇编材料。

(九)完成区委、区委全面深化改革委员会和上级业务部门交办的其他工作事项。

内设机构:2019年度本部门内设构共0个。

二、2019年年度部门工作任务

1、围绕区委工作部署和中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和深化改革等重大问题开展调查研究工作。

2、完成区委全面深化改革委员会日常工作,统筹、协调、督促、检查、推动改革各专项小组改革工作。

3、对区委重大决策、全区重点工作任务、人大建议、政协提案、各级督查督办事项、上级领导批示指示、重要会议确定事项、社会关注焦点问题进行督查督办。

4、开展乡村振兴示范村建设和“十乡十村十件事”示范创建工作。

5、开展《榆阳调研》、《督查通报》、《改革动态》编印工作。

6、完成部门帮扶和党员结对帮扶工作。

7、完成区委、区委全面深化改革委员会和上级业务部门交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

2018年本单位名称是中共榆林市榆阳委农村工作部,2019年机构改革,新成立单位中共榆林市榆阳区委政策研究室,本部门预算只包括区委政策研究室本级,无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人、事业编制0人;实有人员10人,其中行政7人、事业0人、工勤1人,当兵大学生复转军人2人。单位管理的离退休人员3人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备88台,价值24.07万元,其中单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。办公场所占用117平方米,办公场所归区委统一管理。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备2台,价值0.9万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门属改革部门,暂时未下达2019年项目经费。我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评,我部门项目暂未下达,因此不涉及绩效目标考评,待项目经费下达时报送绩效目标申报表。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计167.33万元,其中一般公共预算拨款收入167.33万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少4.19万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位,工资福利收入增加,工作人员减少,所以整体预算收入较上年减少。

(2)2019年度本部门预算支出共计167.33万元,其中一般公共预算拨款支出167.33万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少4.19万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位支付,工资福利支出增加,工作人员减少,所以整体预算支出较上年减少。

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本部门财政拨款收入共计167.33万元,其中一般公共预算拨款收入167.33万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少4.19万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位,工资福利收入增加,工作人员减少,所以整体预算收入较上年减少。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计167.33万元,其中一般公共预算拨款支出167.33万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少4.19万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位支付,工资福利支出增加,工作人员减少,所以整体预算支出较上年减少。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2019年度一般公共预算拨款收入167.33万元,较上年减少4.19万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位,工资福利收入增加,工作人员减少,所以整体预算收入较上年减少。

(2)2019年度一般公共预算拨款支出167.33万元,较上年减少4.19万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位支付,工资福利支出增加,工作人员减少,所以整体预算支出较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出167.33万元,其中:

(1)行政运行(2013101)167.33万元,较上年增加5.81万元,原因是2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位。

(2)一般行政管理事务(2013102)0万元,较上年减少10万元,原因是由于机构改革,职能调整,2019年未下达培训费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出167.33万元,其中:

工资福利支出(301)118.46万元,主要包括基本工资37.04万元、津贴补贴40.99万元、奖金3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元、职业年金缴费5.83万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、公务员医疗补助缴费2.34万元、其他社会保障编制费0.95万元、住房公积金9.37万元,较上年增加13.24万元,原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费直接预算给单位,普调职工工资。

商品和服务支出(302)45.63万元,主要包括办公费24.9万元、印刷费6万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、工会经费0.45万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出6.8万元,较上年减少5.39万元,原因是压减办公经费。

对个人和家庭的补助支出(303)3.24万元,主要包括其它对家庭和个人的补助(降温和取暖)3.24万元,较上年减少2.04万元,原因是2019年13个月工资转移到工资福利支出。

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(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出167.33万元,其中:

机关工资福利支出(501)118.46万元,主要包括基本工资37.04万元、津贴补贴40.99万元、奖金3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元、职业年金缴费5.83万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、公务员医疗补助缴费2.34万元、其他社会保障编制费0.95万元、住房公积金9.37万元,较上年增加13.24万元,原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费直接预算给单位,普调职工工资。

机关商品和服务支出(502)45.63万元,主要包括办公费24.9万元、印刷费6万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、工会经费0.45万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出6.8万元,较上年减少5.39万元,原因是压减办公经费。

对个人和家庭的补助支出(509)3.24万元,主要包括其它对家庭和个人的补助(降温和取暖)3.24万元,较上年减少2.04万元,原因是2019年13个月工资转移到工资福利支出。

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4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元,较上年减少1.8万元(100%),原因是厉行节俭。其中因公出国0万元,2018年无因公出国经费;公务接待0万元,较上年减少1.8万元(100%),原因是厉行节俭;公务用车购置0万元,2018年无公务用车购置;公务用车维护0万元,2018年无公务用车维护。

2、2019年度会议费共计0万元,2018年和2019年本单位无会议费预算。

3、2019年度培训费共计0万元,较上年减少10万元,原因是由于机构改革,职能调整,2019年未下达培训费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计45.63万元,主要用于日常办公运行费用,较上年减少5.39万元,原因是压减办公经费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件:榆阳区委政研室2019年度部门预算公开报表.xls