中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据中共榆林市榆阳区委榆林市榆阳区人民政府关于印发《榆林市榆阳区机构改革方案》(榆区发〔2019〕3号)的通知,成立中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室(以下简称巡察办),是区委机关,为正科级建制。

主要职责:

(一)落实市委巡察办有关工作部署和要求;

(二)向领导小组报告工作情况,传达贯彻领导小组的决策和部署;

(三)协调指导、管理监督、检查考核区委巡察组工作;

(四)承担政策研究、制度建设、服务保障等工作;

(五)对区委和领导小组决定的事项进行督查、督办;

(六)协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门,向巡察组通报有关情况、提供工作支持等;

(七)组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理;

(八)负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作;

(九)办理区委和领导小组交办的其他事项。

无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1.组织实施两轮常规、一轮专项巡察。本年度第一轮常规巡察,采用“一拖二”的方式、巡察4个乡镇和4个部门、单位;第二轮常规巡察,采用“一拖三”的方式,巡察4个办事处和8个部门、单位;根据上级安排部署,结合我区工作实际,适时组织一轮扶贫领域专项巡察。巡察时间原则上均为一个半月左右。

2.组织两轮整改情况督查。计划对十四届区委第三、第四轮巡察整改情况进行督查,对十四届区委第五、第六轮巡察整改情况进行督查。

3.抓好问题整改落实。被巡察党组织主要负责人要报告个人组织落实整改情况,被巡察党组织整改情况要在媒体公开,接受社会监督,对每轮巡察发现的问题,要督促被巡察党组织在解决问题上下功夫,在立行立改、从快从严上下功夫,做到准确反馈,合理建议,建立台账,逐个销号。要对每轮发现的问题线索,专人管理,分类移交,要协调纪检机关优先办理巡察组移交的问题线索,协调有关部门结合自身职责,对巡察移交的问题专题研究,按时回复处理进展情况。

4.加强巡察队伍建设。加强政治建设,要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,在学懂弄通做实上下功夫。坚定理想信念宗旨,增强政治觉悟、政治定力和政治敏锐性、政治鉴别力,做到对党绝对忠诚,永葆共产党人政治本色。加强能力建设,加强业务培训,提高巡察发现问题的质量和水平,积极组织巡察专职人员参加上级安排的各类培训交流,适时组织巡察专职人员外出交流学习。

5.完善巡察工作制度。根据上级最新要求和机构改革情况及时修订《十四届区委巡察工作规划》、出台《中共榆林市榆阳区委巡察工作实施办法》,制定《榆阳区委巡察工作人员考核管理办法》,进一步完善各项巡察工作制度和管理办法,让巡察有据可依、有章可循。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算只包括区委巡察办本级机关预算,无下属事业单位,与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制20人、事业编制0人;实有人员17人,其中行政17人、事业0人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元(其中:财政拨款0辆,0万元),纳入固定资产账面的设备0台,价值0万元,其中单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。办公场所占用平方米。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备4台,价值3万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将巡察专项经费纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款50万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门不涉及扶贫项目

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计293.46万元,其中一般公共预算拨款收入293.46万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加220.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

(2)2019年度本部门预算支出共计293.46万元,其中一般公共预算拨款支出293.46万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加220.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本部门财政拨款收入共计293.46万元,其中一般公共预算拨款收入293.46万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加220.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计293.46万元,其中一般公共预算拨款支出293.46万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加220.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2019年度一般公共预算拨款收入293.46万元,较上年增加220.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

(2)2019年度一般公共预算拨款支出293.46万元,较上年增加220.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出293.46万元,其中:

(1)行政运行(2011101)230.46万元,较上年增加230.46万元,原因是增加了机关工资福利、机关商品和服务等内容,2018年该部分资金在原单位。

(2)中央巡视(2011106)63万元,较上年减少10万元,原因为2018年有单位开办费,2019年无该项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出293.46万元,其中:

工资福利支出(301)193.25万元,主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加193.25万元,原因为2018年该部分资金在原单位。

商品和服务支出(302)92.28万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年增加32.28万元,原因是2018年部分经费在原单位,专项经费增加主要是培训费用。

对个人和家庭的补助支出(303)4.93万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出。较上年增加4.93万元,原因是2018年该部分资金在原单位。

资本性支出支出(310)3万元,主要包括办公设备购置,较上年较少10万元,原因是只新增1个巡察组,2018年包括所有开办费。

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(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出293.46万元,其中:

机关工资福利支出(501)193.25万元,主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加193.25万元,原因为2018年该部分资金在原单位。

机关商品和服务支出(502)92.28万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年增加32.28万元,原因是2018年部分经费在原单位,专项经费增加主要是培训费用。

对个人和家庭的补助支出(509)4.93万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出。较上年增加4.93万元,原因是2018年该部分资金在原单位。

机关资本性支出(一)(503)3万元,主要包括办公设备购置,较上年较少10万元,原因是只新增1个巡察组,2018年包括所有开办费。

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4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2018年和2019年,本部门均无三公经费预算。

2、2019年度会议费共计0万元,较上年减少1万元,原因是厉行节约。

3、2019年度培训费共计10万元,主要用于巡察干部外出考察学习,较上年增加6万元,原因是2018年未安排外出考察学习。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计92.28万元,主要用于机关商品和服务支出,较上年增加92.28万元,原因是2018年该部分资金在原单位。其中行政单位1个,运行经费92.28万元,占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3万元,其中货物类3万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件:区委巡察办2019年度部门预算公开报表格式(1).xls