榆阳区医疗保障局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

职能组成:

新组建榆林市榆阳区医疗保障局,将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责,区卫生和计划生育局的新型农村合作医疗、药品采购职责,区发展改革局的医疗服务价格管理职责,区民政局的医疗救助职责整合。

工作职责:

(一)、贯彻中、省、市关于医疗保障工作法律法规和政策规定。组织制定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险政策等管理办法,并组织实施。

(二)、组织制定并实施医疗保障基金监管办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保险基金支付方式改革。

(三)、组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目,医疗服务设施收费等政策,建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动市场主导社会医药服务价格形成,建立价格信息监测和信息发布制度。

(四)、制定全区药品医用耗材的招标采购政策并监督实施,负责全区医疗机构药品,医用耗材采购与结算工作,负责全区医疗机构实行药品零差补助经费的考核兑现工作。

(五)、制定定点医疗机构协议和支付管理办法,并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(六)、组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(七)、指导全区医疗保险,生育保险经办机构开展业务工作。

2019年度本部门无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

本单位为新组建单位,由于三定方案尚未确定,暂无法公开。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:1.榆林市榆阳区医疗保障局本级,2.榆阳区城镇居民医疗保障经办中心,3、榆阳区新型农村合作医疗管理办公室。(详见附表17),本单位为2019年新组建单位,无法与上年对比。

(本部门涉及机构改革,以上为暂定方案,最终方案还未确定)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制39人,事业编制29人;实有人员39人,全部为事业人员。单位管理的离退休人员0人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值18.26万元(其中:财政拨款1辆,18.26万元),纳入固定资产账面的设备1441台,价值407.44万元,其中单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。办公场所占用500平方米,价值0万元(借用区人社局办公用地)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备0台,价值0万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,我部门无50万元以上项目,因此不涉及绩效目标考评,以后年度会逐步推进,实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计575.51万元,其中一般公共预算拨款收入575.51万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

(2)2019年度本部门预算支出共计575.51万元,其中一般公共预算拨款支出575.51万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本部门财政拨款收入共计575.51万元,其中一般公共预算拨款收入575.51万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计575.51万元,其中一般公共预算拨款支出575.51万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2019年度一般公共预算拨款收入575.51万元,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

(2)2019年度一般公共预算拨款支出575.51万元,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出575.51万元,其中:

事业运行(2101550)213.25万元,医疗保障经办事务(2101506)362.26万元,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出575.51万元,其中:

工资福利支出(301)489.39万元,主要包括基本工资,津补贴和社会福利等,商品和服务支出(302)86.12万元,主要包括办公费,印刷费和差旅费等,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

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(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出575.51万元,其中:

机关工资福利支出(501)489.39万元,主要包括基本工资,津补贴和社会福利等,机关商品和服务支出(502)86.12万元,主要包括办公费,印刷费和差旅费等,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

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(四)政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门未预算三公经费。本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

2、2019年度会议费共计0万元,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

3、2019年度培训费共计0万元,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计86.12万元,主要用于单位日常办公支出,本部门为2019年新成立部门,无上年数据。

其中行政单位1个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;事业单位2个,运行经费86.12万元,占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。



附件:区医保局2019年度部门预算公开报表.xls