(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为8.62万元,调整预算数8.62万元,支出决算数8.62万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是控制公务用车运行维护费。
(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数8.62万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待5万元,占三公经费支出决算的58%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护3.62万元,占三公经费支出决算的42%。具体情况如下:
1、因公出国(境)具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是本单位不涉及因公出国业务。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是本单位无新购置公务用车需求。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数3.62万元,调整预算数3.62万元,支出决算数3.62万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是本单位厉行节俭,控制公务用车维护费用。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计188批次,582人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数5万元,调整预算数5万元,支出决算数5万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加0万元,原因是工作检查、基层调研活动接待属于常态化公务接待,变化较少。