(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为1.78万元,调整预算1.78万元,支出决算数1.78万元,完成预算的100%,决算数与预算数相等。
(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数1.78万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车购置0万元,占三公经费支出决算的0%;公务用车维护1.78万元,占三公经费支出决算的100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数与预算数相等。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数与预算数相等。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量1辆。年初预算数1.78万元,调整预算数1.78万元,支出决算数1.78万元,完成预算的100%,决算数与预算数相等。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次,0人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数与预算数相等。
(三)部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数216.92万元,调整预算数216.92万元,支出决算数216.92万元,完成预算的100%,决算数与预算数相等。
(四)部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数1.27万元,调整预算数1.27万元,支出决算数1.27万元,完成预算的100%,决算数与预算数相等。