大河塔镇人民政府2016年预算信息及三公经费公开

一、部门主要职责

    乡镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督管理,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

    1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

    3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火,封沙禁牧工作。

    4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    5、向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村委会的工作,抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

    6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

    7、完成上级政府交办的其他事项。

二、2016年度工作任务

    2016年是“十三五”的开局之年,也是决胜全面小康的关键之年。今年,我们工作的总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,以全面建成小康社会为目标,狠抓基础设施、产业发展、项目实施、脱贫攻坚、民生保障五项工作,团结拼搏,开拓进取,攻坚克难,推动全镇经济社会持续健康发展。

 

   (一)四个着力,夯实产业发展根基

    1、着力调整种植业结构,大力发展现代农业。

    2、着力引进养殖业新技术,大力推广科学养殖。

    3、着力实施造林计划,大力突破经济林规模。

    4、着力打造品牌,大力实施“旅游兴镇”战略。

   (二)推进四项建设,完善基础保民生

    1、推进重大项目建设。

    2、推进道路建设。

    3、推进水利设施建设。

    4、推进能源和通讯设施建设。

  (三)落实三点要求,全力推进脱贫攻坚奔小康

    1、认清形势,切实增强抓好精准扶贫工作的责任感和紧迫感。

    2、突出重点,坚决打赢精准脱贫攻坚战。

    3、加强督查,确保脱贫攻坚取得实效。

 (四)搞好七项工作,促进社会事业全面发展

    1、搞好教育工作。

    2、搞好卫生工作。

    3、搞好文体工作。

    4、搞好计生工作。

    5、搞好民政社保工作。

    6、搞好环境卫生整治工作。

    7、搞好信访维稳和平安创建工作。

  (五)采取四项举措,提升政府管理和服务水平

    1、坚持依法行政

    2、转变工作作风

    3、加强督查考核

    4、加强廉政建设

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    我部门预算单位由本单位构成,属财政全额预算拨款单位。

四、单位人员、资产情况说明

    纳入本年预算的人员总编制29人,其中:全额行政编制21人,事业编制8人,编制内实有干部职工25人,其中:行政编制实有14人;事业编制实有11人。退休人员4人。

纳入本年预算的公务用车编制数1辆,公务车实有数1辆,固定电话18部,台式电脑20台,复印机2台,打印机1台。

五、2016年预算收支说明

    我部门依据榆阳区预算管理和标准编制预算。我部门基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

  1、收支预算总体情况。

    (1)2016年部门预算总收入为425.85万元,全部为公共预算财政拨款收入,较2015年总预算增加88.61万元。 

    (2)2016年部门预算总支出为425.85万元,其中:工资福利支出184.76万元;商品和服务支出105.89万元;对个人和家庭的补助支出135.2万元。

  2、公共预算拨款支出明细情况。

     2016年全年支出预算425.85万元,全部为基本支出,其中:工资福利支出184.76万元,商品服务支出(日常公用经费)105.89万元,对个人和家庭补助支出135.2万元(支出主要是离退休人员生活补助、职工住房公积金、遗属补助等)。

  3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

    2016年我部门车辆运行维护费用、公务接待费用、出国经费维持上年水平不变,三公经费预算5万元,其中,因公出国(境)未安排支出,公务接待费1.2万元,公务车运行维护费3.8万元。会议费预算3万元。

六、2016年部门预算报表(见附表)

/upload/00/czj/files/%E6%A6%86%E9%98%B3%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E5%A1%94%E9%95%87%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C2016%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80.XLS