榆阳区粮食局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

(一)全面推进依法治粮、加快法治粮食建设,规范市场主体经营行为,强化监督检查工作力度,加强粮食收购资格和成品粮油市场的服务与管理,积极查处涉粮案件。

(二)强化粮油统计信息工作,完善统计制度,提高统计质量和效率,全面做好粮食流通供需平衡调查。

(三)强化粮食批发市场体系建设管理服务工作,积极搜集、发布粮食市场信息,强化粮食价格动态监测工作,维护粮食市场稳定。

(四)加快粮油质检体系建设,加大技术装备配置,争取粮食质检站工作步入正规,开展粮食质量监测、抽验化验工作,确保粮油质量长期安全。

(五)加强对国有粮食企业扭亏增盈工作,打造品牌战略,努力实现总产值220万元,拓展经营渠道,努力开设一家榆溪牌面粉直营销售门店。

(六)高效组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

(七)会同有关部门指导和监督管理粮食市场,指导全区粮食批发市场的建设工作。

(八)依法履行对原粮收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监管,开展国有粮食储备专项检查。

(二)机构设置

榆林市榆阳区粮食局除本局行政单位外、含下属3个事业单位,榆阳区粮食局内设工作岗位4个:政秘股、宏观调控股、监督检查股,财务股。下属单位分别:榆阳区粮食稽查大队,内设办公室,财务室,四个粮食流通检查中队;榆阳区军粮供应站,内设办公室,业务室;榆阳区粮食质量监督检验站,内设办公室,财务室,2个业务室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、认真贯彻落实粮食安全省长责任制,搞好粮食系统承担粮食安全省长责任制的各项重点工作。

2、加快推进现代粮食储备库建设,争取政府支持,将新库建设纳入2018年重点项目之中,力争在7月底开工建设。

3、通过申报“县区粮食质检体系”项目,争取省级专项投资250万元,为质检站配置检验仪器设备。

4、争取省级专项资金220万元,建设两个专业化、市场化的粮食产后服务中心,为农民提供代清理、干燥、储存、加工和销售为一体的服务。

5、积极搭建平台,选派业务骨干外出学习,向各级及周边粮食部门学习粮食执法工作先进经验和成功案例,提升行政执法人员的法治意识、执法能力和工作水平。

6、组织开展好粮食文化宣传、粮油库存检查、粮食收购专项检查、政策性粮食出库检查和社会粮食流通检查。

7、深入推进“中国好粮油”行动计划,组织“中国好粮油”产品遴选,打造具有榆阳特色的“中国好粮油”产品。

8、推进“互联网+粮食”行动,发展粮食电子商务,推广“网上粮店”等新型粮食销售业务,促地线上线下融合。

9、加快推进主食产业化暨放心馒头工程,积极争取省市专项资金,建成1—2个标准化主食品生产企业,不断满足城区居民主食品消费需求。

10、针对帮扶村杂粮种植优势,争取各级资金,帮助贫困村建立杂粮加工生产线,与杂粮加工企业合作,发挥杂粮品牌优势,进行贴牌销售。

创新储备粮管理机制,探索轮换方式,进一步加强储备粮对市场的调控能力,管好6500吨区级原粮储备和1000吨成品粮油应急储备。

充分发挥军人服务社作用,拓宽军供后勤保障范围,为部队提供好吃、营养、更安全的优质粮油。

三、部门决算单位构成

榆林市榆阳区粮食局部门决算除本局行政单位外、含下属3个事业单位,榆阳区粮食局。下属单位分别:榆阳区粮食稽查大队;榆阳区军粮供应站;榆阳区粮食质量监督检验站。

四、部门人员情况说明

我部门整体人员情况:截止2018年底,本部门人员编制44人,其中行政编制7人、事业编制37人;

实有人员53人,其中行政7人、事业46人;

单位管理的离退休人员21人,其中离休人员0人,退休人员21人已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,2018年底国有固定资产总值4469264元,其中房屋建筑物总值4126120.0元,全部为暂估值,其中价值20万元以上的资产有瓦窑沟巷房屋面积1283.86平米,估值58.85万元,孟家湾粮库面积3782平米,估值113.46万元;红石桥粮库面积4482平米,估值134.46万元;榆阳路粮油门市面积128.64平米,估值102.91万元,无20万元、50万元、100万元以上的设备。2018年当年度没有购入公车和价值超过20万元的大型设备,只购买了5台办公用的电脑2.25万元。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评,其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金211元,占一般公共预算项目支出总额的18.3%

七、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

12018年度本部门收入共计1152.44万元,较上年减少305.22万元,原因是退休人员移交养老经办中心,工资总支出减少。

22018年度本部门支出共计1152.44万元,较上年减少305.22万元,原因是是退休人员移交养老经办中心,工资总支出减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计1152.44万元,全部是财政拨款,所以财政拨款1152. 44万元,占总收入100%,主要是单位人员经费及办公运行费所得;

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2、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计1152.44万元,其中基本支出719.54万元,占

总支出62.44%,主要用于人员及日用经费的支出;项目支出432.9万元,占总支出37.56%,主要用于对下属企事业单位的补助支出。

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(二)2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

12018年度本部门财政收入共计1152.44万元,较上年减少305.22万元,原因是退休人员移交养老经办中心,工资总支出减少。

22018年度本部门财政支出共计1152.44万元,较上年减少305.22万元,原因是退休人员移交养老经办中心,工资总支出减少。(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1152.44万元,较上年减少305.22万元,原因是退休人员移交养老经办中心,工资总支出减少。2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1152.44万元,按支出功能科目分类,主要包括:

2018年度一般公共预算拨款支出1152.44万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-其他粮油事务支出(2220199)支出1152.44万元,用于项目及基本支出,较上年减少305.22万元万元,原因是退休人员移交养老经办中心,工资总支出减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1152.44万元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工资福利支出小计505.71万元,基本工资149.2万元,津贴补贴34.01万元,奖金4.97万元,伙食补助费14.13万元,绩效工资177.86万元,城镇职工基本医疗保险缴费33.67万元,公务员医疗补助缴费16.45万元,其他社会保障缴费12.51万元,住房公积金48.31万元,医疗费8万元,其他工资福利支出6.6万元,较上年增加了81.93万元,增加了19.3%,原因是人员工资调整。

(2)商品和服务支出小计115.21万元,办公费18.97万元,印刷费9.21万元,咨询费0.05万元,手续费0.02万元,水费2.67万元,电费3.82万元,邮电费4.11万元,物业管理费4.18万元,差旅费10.14万元,维修(护)费38.5万元,租赁费5.9万元,培训费1.08万元,专用材料费2.21万元,工会经费2.4万元,其他交通费用15.36万元,其他商品和服务支出6.59万元,较上年减少了264.28万元,减少了70%,原因是决算科目调整,把对下属企业的额商品服务补助调整到对企业补助里面。

3)对个人和家庭的补助125.37万元

生活补助68.2万元,医疗费51万元,奖励金6万元,其他对个人和家庭的补助支出0.17万元,较上年减少了110.18万元,减少了47%,原因是决算科目调整,把对下属单位兴榆公司的人员补助经费调整到对企业补助科目里面。

4)资本性支出小计4.15万元

办公设备购置4.15万元。较上年增加了4.15万元,增加了100%。原因是资产设备购置增加。

5)对企业补助小计432.9万元

下属企业补贴432.9万元,较上年增加了100%,原因是把原来的决算科目调整到企业补助科目里面。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出719.54万元,较上年减少3.13万元,原因是人员经费支出减少。

其中,人员经费631.08万元,用于用于人员工资及取暖降温等费用支出,较上年减少28.26万元,原因是退休人员移交,经费减少。公用经费88.46万元,用于日常办公支出,较上年增加25.13万元,原因是日常办公支出所需费用增加。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本单位2018年度无政府性基金收入,2017年也无此项基金收入。并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018本部门年度三公经费支出共计0万元,较上年减少0万元,原因是严格按照政策18年无此项目上的支出。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元,原因是一直无因公出国现象;公务接待0万元,较上年无变化,原因是17年,18年没有发生公务接待费用支出;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车维护0万元,较上年无变化,原因是军供站业务用车为省军供站配备用车,17年以来,认为不是财政方面的无公务用车,费用没做统计。

2018年三公经费决算数0万元,预算数0万元,实现了预算数的100%,原因是上年度无支出,本年度根据政策未做预算,也无支出。

因公出国团组情况:2018年度本部门无因公出国团组

公务用车购置及保有情况:2018年度本部门新购置公务用车0辆,2018年末公务用车实际保有量1辆,为省军供站配备的应急业务用车。

公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计0批次,0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费无支出2017年会议费支出0.19万元,减少了0.19万元,原因是2018年无此项支出。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度培训费共计1.08万元,主要用于人员业务方面的培训,较上年无变化

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,本部门单位运行经费共计88.46万元,主要用于保障单位日常业务公祖的正常展开,较上年增加25.13万元,原因是日常办公费用支出增加。其中行政单位1个,运行经费37万元,占机关运行经费58%;事业单位3个,运行经费26.33万元,占机关运行经费42%

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算,也无政府采购支出。并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:2018年度榆阳区粮食局部门决算公开报表.xls