榆林市榆阳区信访局2020年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门职责

1.负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众来信、来电、来访。

2.负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3.承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件落实情况的职责,拟定信访督查制度并组织实施,向各乡镇、街道和部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众信访事项;接待并协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访;综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项。

5.综合协调和指导全区信访工作,研究拟定全区有关信访工作的意见、办法和制度;推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,检查、指导区内各部门和乡镇、街道的信访工作;对违反信访工作纪律的行为提出整改意见,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;检查、指导区内信访处理建议。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施;建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。

7.承担区信访工作联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项,负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

8.负责全区信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流;向人民群众提供信访方面的法律、法规和政策咨询服务,引导群众逐级、有序、文明、依法上访。

9.承办区委区政府交办的其他事项.

(二)机构设置

本部门没有内设机构,有一个下属事业单位:榆阳区信访接待服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

(一)紧扣制度落实,着力推进信访法治建设

一是落实诉访分离。 二是落实听证评议制度。

(二)突出事要解决标尺,大力推进信访积案化解

一是针对久拖不决、群众反响强烈的信访问题,逐案落实区级包案领导进行化解。二是将责任与考核进行挂钩,实行倒逼机制,让巡视督查、定期通报、警示约谈、挂牌督办等“监督法子”得以有效实施。

(三)夯实网上信访建设,努力提升信访工作质效

一是推动信访信息系统全覆盖。。二是全面实行“网上信访”工作模式,充分利用视频信访系统和网上信访自助服务区,形成“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。

(四)落实初信初访办理,深入推进依法逐级走访

一是落实初信初访办理制度。二是落实依法逐级走访。

(五)狠抓基础业务建设,全力推动信访工作新秩序

一是加大矛盾纠纷排查力度。二是严控进京非正常上访。三是加强会议期间信访工作。四是进一步加强领导接访下访约访。

(六)着眼“学”和“做”结合,全面推动信访队伍建设

一是深化“两学一做”学习教育,增强信访干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是加强信访工作人员学习培训,熟悉掌握中央、省、市有关政策、文件精神,做好宣传教育和解疑释惑工作,对来信来访事项要能够判断是否受理、如何受理,充分发挥基层初信初访化解作用。

三、部门预算单位构成

1.榆阳区信访局部门只预算榆阳区信访局机关,有一个下属事业单位信访接待服务中心不独立核算,和局机关一块核算。

2.2020年本部门下属事业单位和2019年相比没有变化。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制13人、工勤编1人、事业编制6人;实有人员26人,其中行政11人、事业14人、行政工勤1人。单位管理的离退休人员2人。

图片1.png

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入434.97万元,其中一般公共预算拨款收入434.97万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加21.36万元,主要原因是本年有新增人员和正常调资;2020年本部门预算支出434.97万元,其中一般公共预算拨款支出434.97万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加21.36万元,主要原因是本年有新增人员和正常调资

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入434.97万元,其中一般公共预算拨款收入434.97万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加21.36万元,主要原因是本年有新增人员和正常调资。2020年本部门财政拨款支出434.97万元,其中一般公共预算拨款支出434.97万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加21.36万元,主要原因是本年有新增人员和正常调资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出434.97万元,较上年增加21.36万元,主要原因本年有新增人员和正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出434.97万元,其中:

(1)行政运行(2010308)314.97万元,较上年增加21.36万元,原因是新增人员经费和工资正常调整。

(2)本单位是行政单位,无事业运行费。

(3)本单位是行政单位,无一般行政管理事务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出434.97万元,其中:工资福利支出(301)278.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障和住房公积金,较上年增加29.5万元,原因是新增人员工资和工资正常调整。商品和服务支出(302)152.09万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出,较上年减少3.21万元,原因是厉行节约。对个人和家庭的补助(303)0.36万元,主要包括生活补助,较上年减少7.43万元,原因是财政云系统将降温费和取暖费列入工资福利支出科目核算。资本性支出(310)4.5万元,主要包括办公设备购置,较上年增加2.5万元,原因是给新增人员购买办公设备。

图片2.png

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出434.97万元,其中:机关工资福利支出(501)278.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障和住房公积金,较上年增加29.5万元,原因是新增人员工资和工资正常调整。机关商品和服务支出(502)152.09万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出,较上年减少363.13万元,原因是事业单位公用经费科目调整。机关资本性支出(一)(503)4.5万元,主要包括办公设备购置,,较上年增加2.5万元,原因是给新增人员购买办公设备。对个人和家庭的补助(509)0.36万元,主要包括生活补助,较上年减少7.43万元,原因是财政云系统将降温费和取暖费列入工资福利支出科目核算。

图片3.png

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、三公经费、会议费、培训费预算情况说明

1.2020年本部门三公经费支出预算0万元,上年也无预算三公经费,原因是能不支的坚决不支。其中因公出国(境)0万元上年因公出国(境0万元,原因是无业务。公务接待0万元,上年公务接待0万元,原因是历行节约。公务用车购置0万元,上年公务用车购置0万元,原因是能不买的坚决不买,也无公务用车。2.2020年会议费预算0万元,上年也无会议费预算支出。3.2020年本部门一般公共预算安排培训费支出4万元,较上年0万元增加4万元,增加的主要原因是本年安排信访基础业务培训。

4.2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1.截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆。纳入固定资产账面的设备55台,价值 233.76万元,其中单价20万元以上的设备1台,价值166.08万元

2.2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

3.2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备

八、部门政府采购情况说明

1.本部门2020年无政府采购预算并已公开空表。

2.本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款434.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门2020年2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门机关运行经费预算安排36.59万元,主要用于维护日常办公正常运行,较上减少0.71万元,原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(详见部门2020年预算公开附表)


2020年信访局预算公开附表.xls.xls