榆阳区统计局(含下属事业单位)2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行统计法律、法规和各项制度,制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度实施情况,依法查处统计违法违纪行为。负责全区国民经济核算等工作。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。依法审批并备案区级各部门和各乡镇(街道)统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织实施统计人员从业资格和继续教育培训及考试工作;建立健全统计数据质量审核和评估制度,依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

二、2018年度部门主要工作任务

1、统计工作:按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、建筑和房地产等18项常规统计月报、季报和年报工作任务。创新思维和方法,认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额等市上考核榆阳区2018年度主要经济指标的调查、统计和核算工作。认真抓好经济社会发展各项指标的统计工作,切实做到应统尽统。

2、调查工作:完成城乡居民收入、劳动力、1‰人口、文化产业、R&D资源清查、妇女儿童、果业、贫困、旅游业、规模以下工业、限额以下贸易业等20多个专项调查、监测工作任务。扎实抓好城乡一体化“居民可支配收入”工作。

3、普查工作:认真搞好第四次全国经济普查工作。

4、统计服务:加强对全区宏观经济的运行监测和分析,及时向区委、区政府提出有价值的决策建议。编印《榆阳经济要情》和《榆阳区国民经济和社会发展统计公报》,编辑出版《榆阳统计年鉴》,撰写统计分析和调查报告,提供政务信息和经济信息。

5、统计法制:积极开展统计法制宣传教育。切实加大统计执法力度,对虚报、瞒报、迟报、拒报以及伪造、篡改统计数据的违法行为依法进行严肃查处。

6、基础建设:巡查各个乡镇和办事处统计所工作,建立健全基层单位统计工作制度,规范基层统计工作。全面加强基本单位名录库建设工作,巩固和拓展“企业一套表”工作,使统计数据收集、审核、查询、验收等工作实现流程化、标准化、规范化。

7、其他工作:完成县域经济考核和年度目标责任考核相关工作及区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:1、榆阳区普查中心2、榆阳区社会经济调查队3、榆阳区社情民意调查中心

本部门和下属单位合署办公,财务不独立,经费及固定资产均由局机关统一管理。

四、单位人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制40人,其中行政编制10人,事业编制30人;实有人员48人,其中行政9人,事业39人,退休人员5人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门及所属事业单位无公务用车,固定资产账面价值896025.23元,均为一般办公设备,无20万元以上的设备,也无房屋、土地等国有资产。2018年部门预算未安排车辆购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款170万元,因本次年初预算只下达人员经费和公用经费,项目经费由财政预留,因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体说明

2018部门预算总收入454.59万元,较上年减少4.9%,减少的原因是有人员调出,人员经费预算减少。2018年部门预算总支出为454.59万元,较上年减少4.9%,减少原因是人员经费支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款总收入454.59万元,较上年减少4.9%,减少的原因是有人员调出,人员经费预算减少。2018年部门预算总支出为454.59万元,较上年减少4.9%,减少原因是人员经费支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款总收入454.59万元,较上年减少4.9%,减少的原因是有人员调出,人员经费预算减少。2018年部门预算一般公共预算拨款总支出为454.59万元,较上年减少4.9%,减少原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出,按功能科目分类,一般公共服务支出---行政运行支出454.59万元,较上年减少4.9%,减少的原因是有人员调出,人员经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出,按经济科目分类,

工资福利支出371.76万元,较上年增长4.6%,增长的原因是工资普通调整,商品和服务支出45.64万元,较去年减少3.5%,减少的原因是人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,已公开空表。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2018年公务接待费在公用经费中预算安排1万元,较去年减少4.8%,减少的主要原因是压缩开支;2018年无公务用车购置及运行费用预算安排,也无因公出国(出境)费用预算安排,同上年情况一样。

2、2018年本部门在年初基本支出中无会议费预算安排,较上年减少100%,已公开空表。减少的主要原因是精简会议开支,基本支出中未安排会议费。

3、2018年培训费在公用经费中预算安排2.4万元,较

上年减少68%,减少的主要原因是本次年初预算只下达基本支出公中预算的部分培训费,项目经费由财政预留,项目支出中的培训费暂未下达。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算45.64万元,较上年减少3.5%,减少的原因是人员减少,人员支出经费减少。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指年初预算的基本支出中的公用经费部分,即办公费、印刷费等商品服务支出部分,不含项目支出部分。

2、三公经费:指年初预算的基本支出中公用经费部分安排的公务接待费,不包含项目支出部分;无公费出国(出境)费用和公务用车购置及运行费用的安排。

3、会议费:指年初预算的基本支出中公用经费部分无会议费预算安排,不包含项目支出部分。

4、培训费:指年初预算的基本支出中公用经费部分中的预算安排,不包含项目支出中的安排。

   统计局2018年度预算公开.xls