榆阳区妇女联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)坚持正确的政治方向,团结教育全区妇女以及各类妇女组织听党话,跟党走,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

(二)围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员全区妇女投身榆阳改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育,提高妇女综合素质,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(四)代表妇女参与政府社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(五)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关、政府部门提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(六)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍;加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(七)巩固和扩大全区各族各界妇女的大团结,加强各行、各业、各界、各阶层妇女的联谊,发展中外各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护安定团结,促进祖国统一。

(八)加强妇联组织自身建设,指导建立健全基层妇女组织;指导全区各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

(九)承办区委、区政府交办的其它工作。

2019年度本部门无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1.召开全区妇联九届六次执委(扩大)会并表彰各类先进典型。

2.举办榆阳区庆“三八”颁奖典礼。

3.组织开展庆“三八”摄影展活动。

4.开展家风家教宣讲活动。

5.开展农村妇女创业促就业小额担保贷款工作。做好妇女来信来访接待及妇女儿童权益维护工作。

6.开展庆祝新中国成立70周年主题教育活动。

7.开展巾帼致富扶持项目工作。

8.开展妇联干部能力建设培训工作。

9.举办一期全区大型家庭教育讲座活动。

10.开展“最美家庭”“三八红旗手(集体)”、“巾帼建功标兵(文明岗)”等评选活动。

11.开展“三八”维权周、“6.26”普法宣传活动。

12.组织巾帼志愿服务队开展志愿服务活动。

13.开展庆“六一”活动。

14.贯彻落实中省市区“巾帼脱贫行动”实施意见,巩固脱贫攻坚成果。

15.参加“科技、文化、卫生”三下乡宣传活动。

16.开展农村妇女“两癌”申报救助工作。

17.开展妇女儿童民生项目申报实施工作。

18. 落实村妇联主席工资报酬问题。

三、部门预算单位构成

区妇联属一级预算单位,无下属部门,与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员5人,其中行政5人。单位管理的退休人员1名,无离休人员。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门无车辆,纳入固定资产账面的设备22台,价值14.43万元,其中单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,价值0万元,安排购置设备5台,价值5万元,安排购置单价20万元以上设备0台,价值0万元,单价50万元以上设备0台,价值0万元,单价100万元以上设备0台,价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,我部门无50万元以上项目,因此不涉及绩效目标考评,以后年度会逐步推进,实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门不涉及扶贫项目

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

(1)2019年度本部门预算收入共计479.21万元,其中一般公共预算拨款收入479.21万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加435.02万元,主要原因是增加了妇女之家建设项目、各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬和调入一名工作人员经费增加。

(2)2019年度本部门预算支出共计479.21万元,其中一般公共预算拨款支出479.21万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加435.02万元,主要原因是增加了妇女之家建设项目费用、各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬和调入一名工作人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本部门财政拨款收入共计479.21万元,其中一般公共

预算拨款收入479.21万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加了435.02万元,主要原因是增加了妇女之家建设项目费用和各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬以及调入一名工作人员经费增加。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计479.21万元,其中一般公共

预算拨款支出479.21万元。比上年增加了435.02万元,主要原因是增加了妇女之家建设项目费用和各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬以及调入一名工作人员经费增加。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1)2019年度一般公共预算拨款收入479.21万元,较上年增加435.02万元,原因是增加了妇女之家建设项目费用和各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬和调入一名工作人员经费增加。

(2)2019年度一般公共预算拨款支出479.21万元,较上年增加435.02万元,原因是增加了妇女之家建设项目经费、各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬和调入一名工作人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出479.21万元,其中:

(1)行政运行(2012901)62.41万元,与上年相比基本支出增加18.22万元,同比增加了29%,增加原因是调入一名工作人员和人员工资增加。

(3)一般行政管理事务(2012902)416.8万元,较上年增加416.8万元,原因是增加了妇女之家建设项目经费和各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出479.21万元,其中:

工资福利支出(301)52.47万元,主要包括机关人员工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加8.28万元,原因是调入一名工作人员。

商品和服务支出(302)27.49万元,主要包括办公费、印刷费,差旅费其他交通费,较上年增加19.97万元,原因是增加项目支出。

对个人和家庭的补助支出(303)1.45万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出,较上年减少0.31万元,原因是调出科目。

其他支出(399)392.8万元,比上年增加了392.8万元,主要原因是增加了妇女之家建设项目费用和各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬。

资本性支出(309)5万元,比上年增加5万元,主要原因是将用于购置办公电脑和打印机。

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(2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出479.21万元,其中:

工资福利支出(501)52.47万元,主要包括机关人员工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加8.28万元,原因是调入一名工作人员。

商品和服务支出(502)27.49万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费,其他交通费,较上年增加19.97万元,原因是增加项目费用支出。

对个人和家庭的补助支出(509)1.45万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出,较上年减少0.31万元,原因是调出科目。

其他支出(599)392.8万元,较上年增加392.8万元,主要原因是增加了妇女之家建设项目费用和各乡镇街道办事处村级妇联组织负责人岗位报酬。

机关资本性支出(504)5万元,较上年增加5万元,主要原因是今年计划购买办公电脑和打印机。

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4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1.本部门2019年没有三公经费支出预算,2018无三公经费支出预算。

2.本部门2019年没有会议费支出预算,2018年也无会议费支出预算。

3.本部门2019年没有培训费支出预算,2018年也无培训费支出预算。

4.本单位2019年没有公务接待支出预算,2018年也无公务接待支出。

5.本单位2019年没有因公出国支出预算,2018年也无因公出国支出。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年区妇联机关运行公用经费共计8.49万元,主要用于办公费4.75万元,工会经费0.2万元,其它交通费用3.54万元。同上年相比增加0.97万元,主要原因是增加调入人员交通补助。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

机关指部门机关及下属行政、参公单位。


附件:区妇联附件2-2019年度部门预算公开报表格式(3).xls